Так мне никто и не отвечает.Попробую еще раз:
Там.пошлины+НДС при ввозе импортного товара могу я включить сразу в расходы по УСН или должна отнести на себестоимость товара?
И с этого года весь оплаченный товар отношу на расходы,даже если мы его не реализовали,верно?
Помогите плиз!

