×
Показано с 1 по 30 из 30

Тема: Бетон,НЗП

  1. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767

    Бетон,НЗП

    Закупили бетон - 4 000 апрель
    Запрцентовали (КС2)- 3 000 апрель

    Д 10 К 60 - 4000
    Д 20 К 10 - 4000
    Д 90.2 К 20- 3000
    счет 26 ,но он сразу на 90,8 (директ костинг)
    И пулучается НЗП?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    То, что вы запроцентовали, не значит, что появилась выручка и закрылся 20 счет. Все 4000 в НЗП останутся.

  3. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    А если мы сделаем так:
    Д 10 К 60- 4000
    Д 20 К 10- 3000
    Д10.7 К 10.1 -1000 переданы субподрядчику
    Д90.2 К 20-3000
    Тогда НЗП не будет?

  4. дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    угу. тогда будет остаток материалов на 10
    Наталья.

  5. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    Спасибо!
    Да я просто НЕХОЧУ НЗП!!!
    Прочитал на форуме кучу материала на эту тему но НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!!!

  6. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Все заморочки в НЗП возникуют в НУ, а в БУ - никаких заморочек. При вашем подходе влозникает резонный вопрос: вы уверены, что объект в такой ситуации сдан и можно закрыть 20 счет?

  7. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    Весь объем по договору еще не выполнен но, у нас в месяц проходят КС-ки два раз в месяц. Разве при этом возникает НЗП?

    Все заморочки в НЗП возникуют в НУ
    А в чем заморочки?

  8. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    КС-ки два раз в месяц
    это не сдача работ, выручки не возникает, 20 счет не закрывается.
    А в чем заморочки?
    В равномерном распределении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль при длительных договрах.

  9. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    это не сдача работ, выручки не возникает, 20 счет не закрывается.
    Если 20-ка не закрывается то у нас прибыль ТАКАЯ будет
    А потом соответственно через полгода убыток когда 20-ка закроется!

  10. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Это всё в прошлом, для этого равномерно в НУ учитывают прибыль. с этим и морока.

  11. Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    это не сдача работ, выручки не возникает, 20 счет не закрывается
    а на основании какого документа тогда можно выручку показывать?

  12. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    На основании документа, подтверждающего окончание всех работ по договору, т.е. перехода рисков от подрядчика к заказчику.

  13. Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    6
    не, если поэтапная сдача
    ну, например, как этот документ может называться?
    это какой-то дополнительный документ?
    унифицированного нет, значит разработанный организацией?
    типа акта сдачи этапа?

  14. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Этап должен быть описан в договоре. Слова типа "ежемесячно подписываем КС-ы" не означают сдачу этапа. Этапом может быть возведение здания:нулевой цикл+коробка+кровля, вторым этапом - коммуникации, третьим - отделка. Для сдачи служат КС-11, КС-14. Это следует оговорить в договоре. Еще рекомендую делать "бухгалтерский" акт: в соответсвии с договором этап 1 сдан, стоимость 100 рублей, результат работ сдал-принял...." Вот тогда уже реализация, и в случае потопа рискует заказчик.

  15. Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    6
    спасибо
    я подробнее описала ситуацию и спросила в другом топике
    если ответите - спасибо

  16. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    На основании документа, подтверждающего окончание всех работ по договору, т.е. перехода рисков от подрядчика к заказчику.
    Мы все таки учитывали выручку ежемясячно. Мнение наших аудиторов, а так как мы подлежим обязательному аудиту ИХ МНЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ БЕСЦЕНО (нет ни времени ни желания с ними спорить). В договре подряда прописали что риски (по выполненным работам) переходят к заказчику во время подписания ежемясячных КС2.

  17. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    Но вопрос не в этом!
    У меня получается НЗП в июне в части амортизации
    В БУ оставляю все на 20-ке. (делаю документ НЗП в программе и закрытие месяца все в ажуре 20 не закрыта, в балансе строка 213 тоже норма, ф-2 не берет затраты) все ОК!

    Могу ли я сделать тоже самое в НУ, там тоже есть док. НЗП. Получается что между БУ и НУ нет разницы?

  18. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А почему, если закрывается "этап"? Или это специально выделяется?

  19. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    Единственное какое более или менее внятное объеснения я нашел в консультанте.....сейчас я найду статью если нужно конечно.

  20. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Зачем Консультант? Почему конкретно у вас все закрылось, а амортизация нет?

  21. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    Все -это по остальным объекам!
    А амортизация не закрылась по тому объекту по которому не было реализации.

  22. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    не было закрытия этапа так точнее

  23. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    аааа, тогда понятно. Тогда и НУ можно смело так сделать.

  24. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    А если в НЗП есть субподряд НДС к зачету мы имеем право взять?
    Посмотрел налоговый кодекс но не нашел запрета может пропустил?

  25. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Можете, дла зачет НДС есть три условия: оприходовано, с-ф есть, используется для деятельности с НДС, всё, смело принимайте

  26. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    После того как сделал док-т в НУ "Прямые расходы незавершенного производства".
    У меня регламентные по ну после проведения пишут: "База распределения равна нулю. Счет Н01.06 автоматически распределить невозможно"

    В учетной написано что база распределения прямых расходов для целей НУ "Сумма прямых затрат"


    В чем причина почему прграмма ругается?
    Если кто нибудь работаетв в 7.7 подскажет как правильней сделать?

  27. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В учетной написано что база распределения прямых расходов для целей НУ "Сумма прямых затрат"
    Из-за этого и ругается, не может распределить. Вопросы по 1С лучше в разделе по 1С задавать, у меня перед глазами нет, там нужно с галками поиграться

  28. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    а вы не в 1С работаете?

  29. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    неа

  30. Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    жаль
    галочками поигрался все ОК!
    Но дело в том что бы не доиграться этими галочками!
    А в разделе 1 С задал вопрос но никто не отвечает
    Спасибо ВАМ за ответы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)