Ситуация : был заключен договор Агентское соглашение. По нему ООО должно было приобрести и поставить оборудование. Был перечислен платеж в счет этого договора на приобретение НДС в том числе. В назначении платежа : Оплата стоимости оборудования.
В этом квартале доп соглашением решено, что агентское соглашение будет куплей-продажей нашего оборудования.
В текущем квартале поставить этот НДС к уплате как авансовый? Не может ли быть вопросов по прошлому кварталу (вроде искажения базы)?
Где почитать по этому вопросу?