Можно ли включать в расходы налог оплаченный при применении УСН?
В перечне расходов в п.22 прописано, что можно включать налоги за исключением налога, уплаченного в соответствии с настоящей главой.
Можно ли включать в расходы налог оплаченный при применении УСН?
В перечне расходов в п.22 прописано, что можно включать налоги за исключением налога, уплаченного в соответствии с настоящей главой.
Нельзя, раз написано.
Впрочем, если б и не было написано, все равно нельзя.
Раньше этого не было написано и было можно !!!
точно так же нельзя.Раньше этого не было написано и было
Пошла сдавать уточненку!!!
Торопиться только не надо
В декларации предыдущие платежи периода учитываются при расчете![]()
Извините за тупизм, но я не поняла? Я в 1 кв. заплатила минимальный налог за 2007 год и внесла его в расходы в 1 кв.2008 года, соответственно в декларации за 1 кв. сумма налога занижена и оплачено меньше, тамже пени капать будут? Подскажите.
Бегу!!! Подскажите, если я сделаю сегодня доплату налога,пени я должна сразу заплатить и могу ли я сдать уточненку через несколько дней?
Можете. А переплаты у Вас там нет в бюджете случайно?
Переплаты нет, деятельность началась с октября 2007г. и по итогам года у нас минимальный, который я и втюхала в расходы 1кв.
Вы не подскажите пени в каком размере? Заранее спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)