×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Натаха Натаха вне форума
    Клерк Аватар для Натаха
    Регистрация
    13.04.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    217

    оплата услуг за март в апреле

    понаю, что вопрос дураций, но что-то торможу совсем. мы оплатили арендную плату за март в апреле.акт и счет- фактура выставлена 31м марта. но получили мы их в апреле. мы же можем в затраты можем списать в апреле? или в марте должны были? и ндс к зачету в апреле поставить
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шанти
    Гость
    если у вас кассовый метод, то да. А если метод начисления, то в расходы в марте, а НДС к зачету, когда счет-фактуру "получите". Т.е. можете и в марте, и в апреле и в любом другом месяце. Главное поставьте входящий номер тогда, когда принимаете

  3. #3
    Бармалеша Бармалеша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    Должны были в марте, единственное все зависит от того каким образом получили? если по почте, оставьте конверт с отметкой и примите в апреле.

  4. #4
    Натаха Натаха вне форума
    Клерк Аватар для Натаха
    Регистрация
    13.04.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    217
    просто в марте затраты итак нехилые были...если еще неоплаченные туда поставить

  5. #5
    Шанти
    Гость
    а вы вообще только оплаченные ставите?

  6. #6
    Бармалеша Бармалеша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    ну не знаю тогда, раз услуга совершена в марте, значит и принять ее нужно в марте....

  7. #7
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    раз услуга совершена в марте
    Аренда это не услуга. В затраты она ставится по договору. Если у Натаха ОСНО, то март.

  8. #8
    Натаха Натаха вне форума
    Клерк Аватар для Натаха
    Регистрация
    13.04.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    217
    а почему не услуга?

  9. #9
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Попробуйте Поиск. Тема обсуждается еженедельно.

  10. #10
    Натаха Натаха вне форума
    Клерк Аватар для Натаха
    Регистрация
    13.04.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    217
    пробовала! там не совсем об этом! если кините ссылку- буду признательна

  11. #11
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515

  12. #12
    Виктория 78 Виктория 78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Немного офф, но просветите меня, с НДС - понятно, когда сч-ф получили, принимаем апрелем, а сами расходы придется в марте ставить, то бишь переделывать прибыль и баланс, уточненку сдавать?

  13. #13
    Бармалеша Бармалеша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    угу

  14. #14
    Натаха Натаха вне форума
    Клерк Аватар для Натаха
    Регистрация
    13.04.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    217
    так прибыль то уменьшится! вот налоговая то обрадуется такой уточненке!

  15. #15
    Виктория 78 Виктория 78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Я так и знала!! Ох, как я переделывать не люблю все!
    Только нарисуешь все красиво, расслабишься наконец, и пошли голуби запоздалые.

  16. #16
    Бармалеша Бармалеша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2007
    Сообщений
    669
    енто точно

  17. #17
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    сами расходы придется в марте ставить, то бишь переделывать прибыль и баланс, уточненку сдавать?
    Баланс уточненный не сдается. В БУ проводки числом обнаружения ошибки. Уточненку по прибыли сдать можно, но это не обязательно, т.к. нет занижения н/о базы. Учтете в декларации за полугодие.

  18. #18
    Виктория 78 Виктория 78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Да, про баланс затупила, вспомнила. А вот про прибыль мнения как то расходятся...
    Я раньше затраты относила в момент поступления документов и прибыль и НДС, ставила число поступления, причем не конверт, а сама от руки на документах и подпись с печатью. С НДС прокатывало, камеральные ничего не предъявляли, а вот по прибыли не было проверок.

    Понимаю, что налоговый период это год, вроде логично.... Но...А в бух учете так же?
    Нет ничего невозможного!

  19. #19
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    А в бух учете так же?
    В БУ проводки числом обнаружения ошибки
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)