Подаю уточненную декларацию по НДС за сентябрь, там у меня к зачету будет меньше на 3000 руб. Соответственно набегает недоимка и пеня. За октябрь НДС у меня переплата, которая эти 3000 руб. перекрывает. Теперь мне надо рассчитать пеню, с 21 октября по день погашения задолженности. И какой она будет, эта дата, что-то я не соображу.
1. 31 октября - расчеты по НДС за октябрь завершились в мою "пользу".
2. 17 ноября - день подачи декларации за октябрь.
3. 20 ноября - последний день подачи декларации.





