Уважаемые помогите, в марте были куплены 10 вагончиков, поствлены на ОС, с апреля по идее идет амортизация...
НО в конце апреля 30 числа было принято решение продать 4 штуки из них...
как это осуществить и возможно ли?
Уважаемые помогите, в марте были куплены 10 вагончиков, поствлены на ОС, с апреля по идее идет амортизация...
НО в конце апреля 30 числа было принято решение продать 4 штуки из них...
как это осуществить и возможно ли?
Спасибо...
мне вот еще не понятно с амортизацией за этот месяц, по идее до момента продажи я наверное должна её начислить??? как раз апрель первый месяц начисления, и вот 30 продажа... или не должна???
в этих документах как раз есть строки ост. стоимоть, амортизация...
а директор хочет продать вообще просто по своей цене...
Да.мне вот еще не понятно с амортизацией за этот месяц, по идее до момента продажи я наверное должна её начислить???
ПБУ 6/01
22. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Ну и продавайте, доход будета директор хочет продать вообще просто по своей цене...
ОООй Спасибо большое...
вот, что у меня получается...
в документе "подготовка к передаче ОС" я выбрала эти вагончики, заполнила автоматически, программа сама посчитала суммы амортизации...
как действовать дальше? после документа "подготовка к передаче ОС" сразу перейти к "списание ОС" минуя "передачу ОС"???
и в каком уже документе я могу выставить свою цену на это ОС по которой продаю???![]()
Ой. Я забыла про этот документ, извините. В этом самом документе, в закладке "Передача"
Спасибо, вы меня просто спасаете...
проверьте если не сложно вот что вышло по проводкам...
"Подготовка к передаче ОС"
Д20.1 К02.1 = 2135 (амортизация)
Д01.09 К01.1 = 126915 (списание балансовой стоимости)
"Передача ОС"
Д62.01 К91.01 = 175000 (выручка) В этом документе автоматом ничего не заполняла а просто поставилу стоимость продажи, без всяких амортизаций и балансовых стоимостей... да?
Д91.02 К68.02 = 26695 (НДС)
и после всех этих действий документ списание ОС вообще не делается, пишет что на беленсе уже нет указанных ОС...
а в остальном правильно?
Все равно не дает... пишет:
Проведение документа: Списание ОС П0000000001 от 30.04.2008 23:59:59
Для основного средства <Блок-контейнер 6*2,4 вагонка> в организации <ООО "Промсбытсервис"> уже зафиксировано состояние <Снято с учета>
документом <Передача ОС П0000000001 от 30.04.2008 14:05:56>. Дата состояния: 30.04.2008
Попробуйте в документе "Передача" сделать неактивной кнопку "Производится одновременно с выбытием"
Ёёж, по идее у вас при Передаче ОС оно и должно было списаться. Посмотрите оборотку по 01
Документ "Списание ОС" - это форма ОС-4 - применяется для оформления и учета списания пришедших в негодность объекта основных средств. У вас его не будет.
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)