×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2006
    Сообщений
    142

    Возврат платёжки

    Добрый день!

    Перечислил ЗП через Р/сч. 70 51, а через пару дней мне возврат платёжки пришёл (ошибка в отчестве).
    Вот и думаю как при проведении выписки отразить этот возврат, т.е. какой проводкой.

    Если кто сталкивался подскажите, пожалуйста!

    Заранее благадарен.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По идее, как платили, так и обратно вернулось (51 - 70)
    Только, например, 1с обороты по кредиту 70 переваривает в качестве начислений и неправильно потом налоги считает. Используйте 76 или 73

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2006
    Сообщений
    142
    Спасибо за подсказку, но я теперь совсем запутался.
    Если сделать 51 70, согласен не правильно (я в 1С работаю).

    По другому через 76 и 73 пока не соображу как.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вернулись деньги 51 - 76 (73)
    Перечислили правильно (вы же собираетесь их заново перечислить?) 76 (73) - 51

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2006
    Сообщений
    142
    Спасибо!

    Я так и сделал, всё в порядке.

  6. #6
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    возврат платёжки пришёл (ошибка в отчестве).
    ИМХО, тут ошибка фирмы. Поэтому первоначальный платеж считать выплатой з/п нельзя. Я бы первоначальную выплату отнесла бы на 76 счет, возврат суммы оприходовала тоже на 76 счет, правильный платеж - на 70.
    ИМХО.
    Я - блондинка, мне можно.

  7. #7
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    А красным сторно не судьба?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2006
    Сообщений
    142
    тут ошибка фирмы. Поэтому первоначальный платеж считать выплатой з/п нельзя. Я бы первоначальную выплату отнесла бы на 76 счет, возврат суммы оприходовала тоже на 76 счет, правильный платеж - на 70.

    мои проводки 70 51
    51 76
    76 51
    Как бы сделали Вы 76 51
    51 76
    70 51

    Результат ведь всё равно один и тот же.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    25
    Наша фирма выплачивает заработную плату на карточки. Когда вы перечисляете деньги на карточки, это не значит, что вы их выплатили, а следовательно вы не можете делать проводку Дт70 Кт51. В Дт 70 вы зачисляете деньги после того, как пришло подтверждение, что деньги зачислены на карточки.
    Дт 57.1 (переводы в пути) Кт 51 перечислили деньги
    Дт70 Кт 57.1 зачислены деньги на карточки.
    Это рекомендации аудиторов (у нас обязательный аудит).

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Когда вы перечисляете деньги на карточки, это не значит, что вы их выплатили
    а что это означает, собственно?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    25
    А то и означает, что деньги эти в пути. Работник их не получил на свой счет, а получит их после зачисления.

  12. #12
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    "Деньги в пути" могут быть между двумя своими счетами, а не между своим и чужим.

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это рекомендации аудиторов (у нас обязательный аудит).
    Чего только не насоветуют... а расчеты с покупателями и заказчиками также вести пока деньги "в пути" к ним/от них?

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    расчеты с покупателями и заказчиками
    Тоня, с поставщиками

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тоня, с поставщиками
    второй раз за сегодня наших/ваших путаю.

  16. #16
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    В Дт 70 вы зачисляете деньги после того, как пришло подтверждение, что деньги зачислены на карточки.
    Задача:
    у вас 10 сотрудников с карточками в трех банках. Не всем сотрудникам известна точная дата зачисления денег на их счета. Какие подтверждения будете требовать от них? Или сами будете направлять запросы в банки получателей платежа?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    25
    Нам прихдит подтверждение из банка, о том, что деньги зачислены, либо не зачислены с указанием причины незачисления.

    Поставщики/заказчики это совсем другая история.

  18. #18
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    kalinina2004, Вы утверждаете, что:
    В Дт 70 вы зачисляете деньги после того, как пришло подтверждение, что деньги зачислены на карточки.
    Я предложила Вам решить конкретную задачу с определенными исходными данными. Причем так, чтобы решение не расходилось с Вашими же утверждениями. Вы можете это сделать?

    Поставщики/заказчики это совсем другая история.
    И в чем же иность истории с поставщиками? С бюджетом? Вы вообще проводку 60-51 делаете или тоже через 57 проводите? А с бюджетными платежами - тоже подтверждение банка ждете? И вам все платежи банк подтверждает, что они зачислены?
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 16.05.2008 в 14:34.

  19. #19
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Поставщики/заказчики это совсем другая история
    Не вижу никакой разницы в технике использования любых счетов учета расчетов.

  20. #20
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    Это рекомендации аудиторов
    Попросите их дать такую рекомендацию в письменной форме со ссылками на НПА. Уверена, что откажутся. Это бредовая фантазия вашей девочки-аудитора, ничем не подкрепленная.
    Я - блондинка, мне можно.

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А красным сторно не судьба?
    Larky, так по банку деньги ушли и пришли без всякого сторно.

  22. #22
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    "Деньги в пути" могут быть между двумя своими счетами, а не между своим и чужим.
    Не только, еще и при инкассации наличных.
    Почему-то я Вам верю...

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Не только, еще и при инкассации наличных.
    Так это тоже между своими же счетами

  24. #24
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Ну да..
    Почему-то я Вам верю...

  25. #25
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    kalinina2004, я конечно далеко не аудитор но зачем вообще трогать 57 счет? но вот например в 1С, когда делаешь платежку в банк по зарплатному проекту, прога сама кидает деньги на 76 счет, этим же днем проводится платежная ведомость, которая с 76 сама раскидывает з/пл по сотрудникам на 70.

  26. #26
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    Feminka, 1С не законодатель. Если уж совсем правильно, то между 70 и 51 счетом при выплате з/п по безналу не должно быть никаких промежуточных счетов, т.к. никаких "промежуточных" контрагентов при этом не возникает. Через 76 счет у Вас в программе настроена проводка для Вашего удобства. Но это не совсем корректно. Хотя многие так поступают.
    Я - блондинка, мне можно.

  27. #27
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    jul-2000, да, но получатель в платежке банк, и что надо указывать 57 счет?

  28. #28
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    получатель в платежке банк
    Не так. Получатели у Вас - сотрудники, указанные в списке.
    и что надо указывать 57 счет?
    Где Вы это у меня нашли?
    Еще раз повторю: Наиболее корректна единственная проводка Д 70 К 51 и все.
    В 1С проводят по разному: кто-то как Вы, изобретая "промежуточные" счета", а кто-то в документе "выписка" одну платежку "разбивает" на несколько записей, поименно каждому сотруднику....
    Я - блондинка, мне можно.

  29. #29
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Не так. Получатели у Вас - сотрудники, указанные в списке.
    список само собой, он идет как приложение к платежному поручению, ну как бы платежная ведомость специально для банка, просто в нем номера счетов сотрудников, но получатель в платежке банк, ну у нас так требуют, специально банк для этого счет указывает.

    Наиболее корректна единственная проводка Д 70 К 51 и все.
    В 1С проводят по разному: кто-то как Вы, изобретая "промежуточные" счета", а кто-то в документе "выписка" одну платежку "разбивает" на несколько записей, поименно каждому сотруднику....
    здесь понятно, каждый делает как ему удобно, некорректная проводка не является грубым нарушением?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)