Доброе время суток!
Пришла на работу в новую компанию.
За 2005, 2006, 2007 г. по разным причинам накопились остатки по разным поставщикам по счету 19. Оснований возмещать НДС не вижу. Собираюсь списать это все в ДТ 91.2 - не принимаемые для целей налогообложения. А Вы как думаете?


