×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 50 из 50

Тема: сч.76 и 60

  1. #31
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    для момента анализа не оч. удобно когда все расходы - и прямые и косвенные свалены в одну кучу - сч.60 ...
    А расходы не на 60 учитываются. Для учета расходов специальные счета предусмотрены (20, 26, 44)

  2. #32
    LENA10 LENA10 вне форума
    Клерк Аватар для LENA10
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    г. Шахты
    Сообщений
    99
    Цитата Сообщение от lella Посмотреть сообщение
    для момента анализа не оч. удобно когда все расходы - и прямые и косвенные свалены в одну кучу - сч.60 ...
    А вы анализируйте не 60 сч а прямые и косвенные разделяйте на 20 и 26 или какие нибудь субсчета придумайте к 20 ну или к 44 если у вас торговля

  3. #33
    LENA10 LENA10 вне форума
    Клерк Аватар для LENA10
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    г. Шахты
    Сообщений
    99
    Цитата Сообщение от lella Посмотреть сообщение
    LENA10 спсб за четкий ответ
    но есть еще одна знакомая практика - всех поставщиков на 60 а услуги без НДС - на 76 - ваше мнение?
    еще - свою практику разделять на 60 и 76 товары-услуги - могу поменять только со следующего года?
    и еще - знаете ли вы что-то о 41.1 и 41.4 - проблема описана выше
    заранее спсб
    по поводу 60 и 76 можно поменять и в течение года, просто новый приход закрывайте на 60, а старые дебиторы и кредиторы сам закроются. А по поводу 41- чем отличается у вас 41.1 и 41.4 - товары в опте и в рознице? и вы не знаете как списать не реальные остатки по 41.1? Если по правилам, то делаете инвентаризацию и согласно акту все что лишнее числится списываете за счет прибыли .

  4. #34
    lella lella вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    - да -значит по поводу расходов придется все перестроить -раньше велось все наоборот - наверно как проще - применялся только сч.20
    - сч.41.1 и 41.4 - торговля только опт - 41.4 взяла можно сказать искусственно - т.е. "покупные изделия" совсем не правильно - просто по принципу что он "чистый" - списывается все по смыслу а с 41.4 списывается непонятная себестоимость и соответственно результаты получаются перекошенные - нереальные остатки можно списать но по смыслу не хочется чтобы они постоянно появлялись если реально их нет
    может кто подскажет - это только у меня такой кошмар на 41.1 - т.е. это система списывает с учетом амортизации какой-нибудь или действительно 41.1 и 41.4 - товары на складе и покупные изделия - списывается системой себестоимость по разному (т.е.по разной формуле) ?

  5. #35
    LENA10 LENA10 вне форума
    Клерк Аватар для LENA10
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    г. Шахты
    Сообщений
    99
    Такой бардак случается очень часто,так что вы не одна .Если у вас не реальные остатки по 41 сч, значит у них есть с/ст и скорее всего у вас в программе товар списывается по средневзвешенной оценке, поэтому такая каша.Уберите товар с остатка и с/ст будет списыватся нормально .

  6. #36
    Василёк Василёк вне форума
    МОЖЕТ не значит БУДЕТ. Аватар для Василёк
    Регистрация
    16.05.2008
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от lella Посмотреть сообщение
    для момента анализа не оч. удобно когда все расходы - и прямые и косвенные свалены в одну кучу - сч.60 ...
    Счет же 60 - поставщики и подрядчики. Думаю, можно относить по нему операции по основной деятельности. Давно уже не работаю бухгалтером, в управленческом учете много проще, но вела именно так. Делила их по принципу - если основная деятельность - продажи, то на 60 поставщики товара, на 76 услуг, фактически именно потому, о чем Вы пишите - неудобно и некрасиво в одной куче. Надо быстро отчет - бац - обороточку по 60му - всё налицо, а кучу субсчетов городить не хочется, да еще и с валютой. Грубых нарушений правил ведения налоговики никогда не вменяли - им и самим нравилось, что всё по полочкам.
    Именно сегодня будь.....

  7. #37
    Carsy Carsy вне форума
    Клерк Аватар для Carsy
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    91
    У нас и услуги и материалы на 60, на разных субсчетах, на 76 штрафы, пошлины и прочая мутотень. Вообще по моему не принципиально.
    Если в слове "работать" сделать 8 ошибок, то получится слово "интернет"

  8. #38
    lella lella вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    списать за счет прибыли боюсь не получится - там такое... - прибыли не останется - а принцип расчета себестоимости меняла - не помогает (очевидно из-за остатков) А какой метод оценки себестоимости выставлять лучше чтобы не копились эти остатки? - ведь получается совсем неверный учет ... Т.е. как избежать этой проблемы в будущем? Или постоянно списывать по инвентаризации? Кто как решает этот вопрос?

  9. #39
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Или постоянно списывать по инвентаризации?
    Проведите инвентаризацию и откоррректируйте остатки. 1с? Все нормально обычно списывается. И проблем нет никаких, если сначала закупка, потом продажи (или не забывать всё перепроводить)

  10. #40
    lella lella вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    инвентаризация будет стоить ндс и акт подписать должен кто-то что не воровство и т.п. ...?
    и потом - мне так и не понятно - откуда берутся такие остатки несоответствующие реальным если система все норм списывает?
    и еще скжт пжлст где взять нормы естественной убыли по продуктам?

  11. #41
    LENA10 LENA10 вне форума
    Клерк Аватар для LENA10
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    г. Шахты
    Сообщений
    99
    Цитата Сообщение от lella Посмотреть сообщение
    инвентаризация будет стоить ндс и акт подписать должен кто-то что не воровство и т.п. ...?
    и потом - мне так и не понятно - откуда берутся такие остатки несоответствующие реальным если система все норм списывает?
    и еще скжт пжлст где взять нормы естественной убыли по продуктам?
    а как вы хотели? без НДС? по другому вы никак не уберете остатки с 41., ну если за исключением того,что сделаете сверки с каждым клиентом и проверите у себя все ли списано по каждой операции?, да и то даже если и найдете ошибки, то они у вас исказили прибыль тех лет,и вам придется подавать корректирующие декларации.Так что инвентаризация это самый нормальный выход. А подписывает ее руководитель.А откуда беруться нереальные остатки по с/ст товаров , это я вам на 100 % говорю ,что от неправильного списания .Если хотите пригласите программиста и проследите с ним как и что считает машина. По нормам ест. убыли - по моему их отменили а новые не ввели .Искать надо в Консультанте.

  12. #42
    Красавица Красавица вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2007
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от LENA10 Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, по моему вы морочите голову сами себе 60 счет называется "расчеты с поставщиками" и там не сказано за товары или услуги . Поставщики и все .Зачем сюда примешивать еще и 76 ? ,плодить лишние счета в балансе?.сч 76 это же "прочие ....", там алименты проходят, з/пл на карточки . Делить поставщиков на два счета -это усложнение себе жизни Как в добрые советские времена -ставим себе проблему и ее преодолеваем))))))) Нужно проще на все смотреть..
    Полностью согласна, еще на 76 лизинг учитываю и не парюсь по поводу всего остального

  13. #43
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    инвентаризация будет стоить ндс
    А думаете бардак в учете себестоимости вам ничего не будет стоить при проверке? Или если вам удается получить правильную цифру вручную, то ваши трудозатраты ничего не стоят?

  14. #44
    lella lella вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    мы когда посмотрели базу и остатки тоже -- на вопрос - ? - был ответ - ну спишите все остатки на 84 сразу - надо было все проверять изначально. ВСЕГДА.
    Кстати - списать сумму остатка сразу на 84 что-то мне подсказывает так нельзя?

  15. #45
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Кстати - списать сумму остатка сразу на 84 что-то мне подсказывает так нельзя?
    Сразу на 84, конечно нельзя. 94 - 41, потом или на виновных лиц, или на 91

  16. #46
    LENA10 LENA10 вне форума
    Клерк Аватар для LENA10
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    г. Шахты
    Сообщений
    99
    да все правильно


  17. #47
    lella lella вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    понятно - т.е. все-так только инвентаризация.. - ок спсб и на том..

  18. #48
    lella lella вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    to Василек - если еще здесь -
    в управленческом учете в какой программе работаете?

  19. #49
    lella lella вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    да а по поводу норм естественной убыли - как же люди в магазинах работают - да и не только - на складах - там где от влажности многое зависит тоже - вобщем много разных причин по ес.убыли - как же ведут без норм сч. 14 16 ? сколько хочешь - т.е. сколько реально получается отклонение - все можно там учитывать - все так должен ж быть предел?

  20. #50
    Аноним
    Гость
    По поводу естественной убыли Письмо Минторга РСФСР от 21 мая 1987 г. N 085 "О нормах естественной убыли продовольственных товаров в торговле".
    А в современных ООО закрепляется это в учетной политике и в приказе по предприятию о нормах убыли.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)