×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    4

    Возврат НДС при импорте товара

    Добрый день!
    Может ли кто-нибудь подробно описать процедуру возврата НДС при импорте?

    Ситуация такова:
    Отправитель- Юр. лицо. Получатель - Юр. лицо.
    Заключен контракт на поставку.

    Помогите, пожалуйста!
    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Получатель уплачивает НДС по приходу товара в таможню назначения, после оприходования, выпуска в свободное обращение и получения на руки ГТД НДС к вычету.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Получатель уплачивает НДС по приходу товара в таможню назначения, после оприходования, выпуска в свободное обращение и получения на руки ГТД НДС к вычету.
    а имеет значение, продает ли моя фирма этот товар или оставляет для собственного использования?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Для вычета уплаченного на таможне НДС не имеет.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    4
    какие-то документы, справки, копии нужны? для налоговой

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС по декларации за период, в котором отразите вычет, к возмещению будет?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    4
    Тоня,

    см личку пожалста

  8. #8
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Если у вас в том периоде, когда заявлен вычет по НДС по декларации будет возмещение налога, налоговая будет камералить вас, тогда надо будте предоставить как минимум копии ГТД, платежки уплаты НДС на таможню, контракт с поставщиком и всю первичку по приходу товара. Если НДС к начислению ничего предоставлять в налоговую не надо

  9. #9
    Аноним
    Гость
    если работаете авансовыми платежами, то в качестве подтверждения уплаты НДС тамож.органам, нал.органы могут попросить/потребовать акт сверки или отчёт о расходовании ден.средств (документы предусмотрены п.4 ст.330 ТК)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)