Люди добрые, помогите разобраться. У нашей фирмы (на ОСНО) появились клиенты-нерезиденты.
1. Одной из них мы оказали услуги на маленькую сумму 4000руб. Услуга-ИТ. Это компания-нерезидент имеет представительство в Москве. Этому представительству и была оказана услуга. Оплата за услугу пришла из-за рубежа (ЕС). Мы, акт и с/ф составили с НДС. Сейчас сомневаюсь что это правильно? Если неправильно, то как правильно составить, без НДС? И как тогда учитывать эту услугу? и неужели надо оформлять документы на возмещение? я чего-то совсем запуталась.
2. Теперь есть клиент- нерезидент (бывший СНГ, не Белоруссия), который хочет купить у нас ИТ-оборудование и сам вывезти его к себе в страну. Представительства в России у него нет. Оплата будет из-за границы. Сумма сделки 2000у.е. В этом случае, как я понимаю, не нужно составлять паспорт сделки. Как правильно эту сделку оформить? можно чтобы клиент-нерезидент сам вывез оборудование к себе? Если да, то какие документы оформлять и как тогда будет НДС?
Очень прошу помочь, никогда раньше с этим не сталкивалась.

Ответить с цитированием