ПОдскажите плиз, кто знает
Ситуация такая: работают две фирмы, в обоих один директор, то есть фирмы являются взаимозависимыми с точки зрения налоговиков, работают по агентскому договору. Фирма А является агентом и НДС начисляет с вознаграждения, в 2007г. НДС ставился к возмещению, несколько раз подавались уточненки, соответственно так как НДС заявлен к возмещению нарвались на камералку за весь 2007г.
Но тут проблем нет, камералка так камералка, все доки собрали и отвезли и тут я узнаю, что наш принцыпал (фирма В) оказывается никакого НДС не начислял с реализации (через агента) и сдавал НДС нулевки. я так подразумеваю, что наверняка налоговики захотят увидеть НДС начисленный у принцыпала, а его там нет. Что делать, стоит ли пересдать нулевки у принцыпала с хоть каким нибудь НДС к начислению или сидеть тихо на попе и ждать с моря погоды. Мож у кого была подобная ситуация подскажите???