×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 63
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь, подскажите.
    ну счет-фактура конечно главнее тк она основание для принятия к вычету, денежные документы будете приходовать с НДС, тк счет - фактура есть, выдавать придется без ндс потому что НДС уже учтен проводкой 19/60, с сервисным сбором два варианта: либо включить расход в стоимость билетов: тк он прямо к ним относится, либо, как я бы вероятно сделал списать на расходы, тк он взимается вроде за сам факт операции

    вот такое мнение

  2. #32
    Fosihas
    Гость
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь, подскажите.
    вы сначало определитесь что вам надо, или слушать аудиторова или себя.


    И можно задать соответствующий вопрос в правильном разделе формума, это уже ни как не относится к 1С.

  3. #33
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Fosihas Посмотреть сообщение
    вы сначало определитесь что вам надо, или слушать аудиторова или себя.
    Да, но в любом случае, не зависимо от времени зачета, приходуя денежные документы, нужно выделять НДС, т.к. есть счет-фактура с НДС. А значит выдать подотчетнику, мы можем только билет без НДС. Этот момент не понятен.
    Спасибо, Аноним.
    Fosihas, извиняюсь, поищу тему по теме.

  4. #34
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ну счет-фактура конечно главнее тк она основание для принятия к вычету, денежные документы будете приходовать с НДС, тк счет - фактура есть,

    вот такое мнение
    в книгу покупок регистрируются не счета-фактуры агента (который всего-лишь бумажку выписывает под названием билет), а билеты.
    А счета-фактуры от агента можно спокойно выкинуть в мус. корзину.

    Natalia K., аудиторы неправы.
    Вопрос обсуждался на общей бухгалтерии, поищите.

  5. #35
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    в книгу покупок регистрируются не счета-фактуры агента (который всего-лишь бумажку выписывает под названием билет), а билеты.
    А счета-фактуры от агента можно спокойно выкинуть в мус. корзину.

    Natalia K., аудиторы неправы.
    Вопрос обсуждался на общей бухгалтерии, поищите.
    Да я давно пытаюсь разобраться, и уже начали делать так, как советуют и делает большинство на этом форуме, но....столкнулись с аудитом, однозначно сказали, что счет-фактура главнее всего
    Спасибо.

  6. #36
    Другая
    Гость
    А-а-а...
    Офф, но не могу не сказать, что, если у меня есть твердая позиция в каком-либо вопросе по моему учету, и если эта позиция основывается на законодательных актах, то мнение аудиторов для меня - вторично. За свой учет отвечаю я, а не аудиторы. Пусть пишут...

  7. #37
    Fosihas
    Гость
    Не увлекаемся....

  8. #38
    Анди Анди вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    227
    а счет "ПВ" в НУ не соответствие 50.3? в какой то мере

  9. #39
    Анди Анди вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    227
    при проведении у меня выдается сообщение
    "Не найдено соответствие для счета БУ 50.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны"
    и еще вопрос: каким документом можно списать с 50.3 на 73? можно ли просто операцией?

  10. #40
    Fosihas
    Гость
    Анди, выключите НУ.

  11. #41
    Анди Анди вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    227
    спасибо, прочитал про это и не сделал
    а поводу "каким документом можно списать с 50.3 на 73"?

  12. #42
    Fosihas
    Гость
    Мы вообще дописывали это учатсток.
    А так "Требование накладная", тоже без НУ и "Корректировка записей регистра" начислить задолжность по регисту "Взаиморасчеты с подотчетными лицами"

  13. #43
    Анди Анди вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    227
    но 73 счет это не подотчетники?

  14. #44
    Irinka Irinka вне форума
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Да, но в любом случае, не зависимо от времени зачета, приходуя денежные документы, нужно выделять НДС, т.к. есть счет-фактура с НДС. А значит выдать подотчетнику, мы можем только билет без НДС. Этот момент не понятен.
    Не надо выделять НДС в момент приходования ден. документов. Всю суммы с НДС на 50.3. А потом так же полную стоимость работнику - на 71. Выделять НДС сразу не правильно - представьте ситуацию с возвратом билета, например.

  15. #45
    Julia 2006 Julia 2006 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Мы вообще дописывали это учатсток.
    А так "Требование накладная"
    Fosihas, в накладной склад указан, а не сотрудник, все таки КАК, просто бухгалтерской справкой списывать с 50.3 на 71 счет?

  16. #46
    Fosihas
    Гость
    Julia 2006, у вас сколько таких операций в неделю, и какой количество Денежных документов на в наличие?

  17. #47
    Julia 2006 Julia 2006 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Одна-две операции в неделю, билеты на конец месяца на 50.3 счете могут в количестве 10 штук бывать, а что?
    Провожу бух. справкой, я просто спросила

  18. #48
    SvetlanaASCHC SvetlanaASCHC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.05.2008
    Сообщений
    16
    Это приведено на офиц. линии консультации 1с
    Вопрос: Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?
    Ответ: Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм "Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги".
    Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa ("Oпepaция", "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния").
    Вопрос: при чем здесь документ "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния", какие регистры накопления при этом подразумеваются?...

  19. #49
    Аноним
    Гость

    Как правильно отразить покупку билетов в 1 С Бухгалтерия 8.0.

    Итак, в связи с тем, что такого рода операция является НЕТИПОВОЙ, то необходимо воспользоваться операцией введенной в ручную (Путь: Меню «Операции введенные вручную» и ввести новую операцию) и не забыть отразить входящий НДС при помощи ручных операций и определенных документов.
    Пример: ООО «Актив» приобрело билеты на сумму 29 000 рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 4 423,73.
    1. Меню - операции введенную в ручную – ввести новую операцию – проводка на поступление билетов Дт 50.3 Кт 60.1 на сумму 24 576,27 и вторая операция ниже Дт 19 Кт 60.1 на сумму 4423,73. Закладка налогового учета не заполняется и остается пустой.
    2. Меню – Покупка – ведение книга покупок – отражение НДС к вычету – ввести новую строку на закладке «Товары и услуги», вводим билеты и заполняем основные позиции по данной строке (Количество, цена, сумма, субконто и т.д.) + здесь же внизу окна вводим счет фактуру и обязательно записываем.
    Если вся вышеизложенная последовательность верна, то данная операция по НДС благополучно попадает в книгу покупок.

    Примечание: В связи с тем, что данного операция вводится вручную, то последовательность по отражению НДС именно такая, которая приведена в пункте № 2, а не такая как при отражении ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
    Желаю удачи!

  20. #50
    Аноним
    Гость
    А какой счет в НУ соответствует 50.3?

  21. #51
    kot kot вне форума
    Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А какой счет в НУ соответствует 50.3?
    никакой. НУ это для налога на прибыль, и где вы там собираетесь отражать 50.3, в каком разделе?

  22. #52
    Аноним
    Гость

    Возврат билетов поставщику

    если поступление билетов оформлять документом "Поступление товаров и услуг", на закладке "Услуги", то как тогда оформить возврат билетов? Ведь возврат услуг не предусмотрен.

  23. #53
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если поступление билетов оформлять документом "Поступление товаров и услуг", на закладке "Услуги", то как тогда оформить возврат билетов? Ведь возврат услуг не предусмотрен.
    Попробуйте сделать Поступление "отрицательное". Только проверьте формирование проводок, чтобы НДС тоже сторнировался.

  24. #54
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Бухгалетрия предприятия ред.2.0
    Есть документ "Выдача денежных документов", его проведение не возможно без указания кол-ва (билетов например, которые выдаются на руки). но при этом при постпулении билетов (через зкладку постпуление услуг) количественный учет не ведется. В итоге остаются отрицательные остатки по кол-ву. Как быть?

  25. #55
    Norna Norna вне форума
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    Бухгалетрия предприятия ред.2.0
    Есть документ "Выдача денежных документов", его проведение не возможно без указания кол-ва (билетов например, которые выдаются на руки). но при этом при постпулении билетов (через зкладку постпуление услуг) количественный учет не ведется. В итоге остаются отрицательные остатки по кол-ву. Как быть?
    Как минимум, дождаться финального (рабочего) релиза Бух 2.0.

  26. #56
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Как минимум, дождаться финального (рабочего) релиза Бух 2.0.
    В программе есть, конечно, документ "поступление денежных документов", но он не дает правильных расчетов с поставщиками.

  27. #57
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а что даёт?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #58
    А.Г.К. А.Г.К. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2012
    Сообщений
    3

    Смешно Авиабилеты в 1С

    Авиабилеты нормально кладутся в 1С в рамках штатных механизмов.
    Подробнее в Гугде поиском на "Авиабилеты как номенклатурный товар"
    Этот форум, к сожалению, не дал разместить ссылку.
    Последний раз редактировалось А.Г.К.; 05.04.2012 в 19:19.

  29. #59
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Правильно не дал, ссылки на сторонние ресурсы у нас запрещены

  30. #60
    А.Г.К. А.Г.К. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2012
    Сообщений
    3
    Пусть тогда через гм... Гугл читают.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)