×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    27

    Помогите,пожалуйста,разобраться с комиссионным вознаграждением!

    Здравствуйте, если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации. Туристическая фирма выставила нам счет на сумму 405654,38руб без НДС, мы его оплатили.Потом эта туристическая фирма нам позвонила и сказала,что мы должны выписать счет-фактуру на сумму комиссионного вознаграждения, а именно на 34750,07 в т.ч НДС 5300,86руб. и сделать отчет агента, я все сделала, они нам выставили счет-фактуру на сумму 440404,45руб, т. е с учетом комиссионного вознаграждения, после того, как я ввела данную счет фактура в 1 С 7.7 образовался остаток по 60.1 счету и 62.1.Как убрать это,ведь никто никому ничего не должен,мы же сразу заплатили за минусом комиссионного вознаграждения, а счет-фактура полученная нами на общую сумму.Как это правильно отразить?? За ранее спасибо!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    мы же сразу заплатили за минусом комиссионного вознаграждения,
    значит теперь вы должны провести зачет по 62 и 60 счетам,

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    27
    Спасибо большое, что ответили мне!!! Это значит мне просто ручной проводкой сделать Дт 62 Кт 60 на сумму 34750,07 (вознаграждение) и все??

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    в программе есть документ - взаимозачет, поищите его, вообще-то при таких зачетах составляют акты и подписывают обе стороны, да еще и НДС друг другу нужно перечислить, но у вас наверное в договоре написано что вы перечисляете за минусом вознаграждения?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    27
    да, так и написано, спасибо Вам большое, Вы мне очень помогли!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)