×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Svechka Svechka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    102

    Счета-фактуры по авнсам.

    Подскажите, не могу никак решить, можно ли выписывать "сч-ф. на аванс" только по платежам, оставшимися авансовыми на конец отчетного периода (месяца, например).А платежи внутри отч. периода, даже если они были раньше отгрузки, не считать таковыми?
    Или же любой платеж поступивший раннее отгрузки считать авансовым и на него надо выписывать сч-фактуру. Очень много времени теряется на этом. Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Katt Katt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    Воспользуйтесь поиском, была дискуссия на эту тему. Лично я выставляю счета-фактуры по авансам только по итогам месяца.
    Katt

  3. #3
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Я делаю так же как Katt. Хотя , правильнее на каждый.
    С уважением.

  4. #4
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Если есть возможность принять на работу лишнюю штатную единицу, то можно и в течении месяца выписывать счета-фактуры на авансы...

  5. #5
    Нина К. Нина К. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,482
    Можно и автоматически генерить сч-фактуры на аванс в 1С, (2 вида выписок (приход) - одна с одновременным формированием счета-фактуры на аванс, другая - без) а при реализации, соответственно, зачет аванса тоже автоматически. Для этого связаться с программером по 1С и он за вполне разумное вознаграждение вам все настроит, напишет приблуду для вашей версии. И распечатывать их не нужно, они всегда будут в электронном виде. И принимать дополнительную штатную единицу на работу вовсе не потребуется :0)

  6. #6
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Svechka, думаю, можно авансы считать на конец периода, если так легче.
    В данный момент столкнулась с ситуацией, когда проще делать сф на аванс на каждый фактический аванс.
    Демидова Татьяна

  7. #7
    Tolian Tolian вне форума
    Клерк Аватар для Tolian
    Регистрация
    23.05.2003
    Адрес
    Красный Сулин
    Сообщений
    236
    я делаю наконец отчетного периода

  8. #8
    Abul Abul вне форума
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    В своей бухгалтерской программе создаю счет-фактуру на каждый аванс. Распечатать можно в любое время, если понадобиться и сверку провести тоже. Так удобнее.

  9. #9
    Чиж Чиж вне форума
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Я делаю так же как Katt. Хотя , правильнее на каждый.
    Я делаю так же. Только хотелось бы еще знать мнение налоговиков на этот счет. Не придираются?

  10. #10
    Света-Svechka
    Гость
    Спасибо за ответы, но мнение налоговиков (или того кто с ними сталкивался по этому вопросу) очень интересует. Пока делаю сч-ф на каждый аванс, а при реализации сначала формирую карточку по клиенту, чтобы знать дату оплаты, и на основании выписанной сч-ф на аванс делаю запись в книгу покупок. Слишком много тратится времени.

    Нина К. , а у вас формируются автоматически документы ("счет- фактура" и "запись в книгу покупок") или просто проводки?

    Всех с прошедшими праздниками!

  11. #11
    Нина К. Нина К. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,482
    Света-Svechka, да, документы. В 1С меню "сервис" сделаны "доп.возможности". Счет-фактура на аванс формируется сама при проведении "выписки со счетом-фактурой" (имеем док. выписка: Д51 К62, и док. сч-ф.: Д76АВ К68.2), при реализации из "доп.возможностей" выбираем "запись кн. покупок-восстанавление НДС в аванса" (68.2 76АВ). Вкладку "доп.возможности" нам писали программеры 1С. Когда объем документов огромный, то такой способ работы является оптимальным.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)