Уважаемые Клерки!
Помогите, пожалуйста, срочный вопрос.
Обнаружила ошибки (две неотраженные операции по реализации) - за сентябрь и октябрь. НДС и прибыль сдаю ежемесячно. Буду сдавать "уточненки" по НДС за сент. и окт. соответственно.
Вопрос: "уточненки" по прибыли за эти же месяца нужно тоже сдавать, или за год все отразить?
Спасибо!





)

