Доброй ночи!
Помогите, пожалуйста! Как избежать раздельного учета по НДС (фирма на ОСНО), если физик внес предоплату на расчетный счет...Снять деньги с расчетного счета и выдать по расходнику?Операция разовая и еще ничего ему не продали!
Доброй ночи!
Помогите, пожалуйста! Как избежать раздельного учета по НДС (фирма на ОСНО), если физик внес предоплату на расчетный счет...Снять деньги с расчетного счета и выдать по расходнику?Операция разовая и еще ничего ему не продали!



Ну внес, и что? ЕНВД опасаетесь что ли? Так там не только НДС, но и прибыль с ЕСН делить придется.
Это все понятно...Гендир, не спросив совета, разрешил физику деньги на счет положить, теперь ломаю голову, как все вернуть обратно...Очень не хочется раздельного учета
![]()



Что значит "положить"? И почему Вы сразу решили, что возникнет раздельный учет? Вы что-то продали в розницу?
Еще не продали...физик внес деньги на расчетный счет...50% от стоимости заказа...получается розница и раздельный учет...
Гендир решил , что раз нет ККТ, то можно внести деньгт на расчетный счет и не будет ЕНВД![]()



Да что продавать-то будете? Может и не ЕНВД вовсе
Мы таким же образом продали комплект газобаллонного оборудования. А почему это розница получается?
Оксана
А почему это розница получается?
__________________
А потому, что используется для собственного потребления, а не для перепродажи.



Из вопроса это не следует. Откуда мы знаем, чем там торгуют?
Организация производит каркасы домов для продажи.
Соответственно, физик приобретает его себе для строительства собственного дома.
Последний раз редактировалось SedaZvezda; 26.05.2008 в 15:05.



SedaZvezda, ну тогда о каком ЕНВД речь? Продажа продукции собственного производства под ЕНВД не попадает по умолчанию.
Господа, совсем запутался - прошу ответа на практический вопрос:
ККМ стоимостью менее 20т.р., сразу списывать на 44 (торг.орг.)? или через 10сч. (как МПЗ)
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)