×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54

    Сторнирование НДС!

    Всем привет, Помогите разобраться!
    У нас установлена 1С:Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.8.3.

    Наша организация оказала услугу. Мы провели реализацию. Заказчик не подписал документы и нам нужно сторнировать Реализацию и начисленный НДС. Вопрос: я формирую запись книги продаж (сторно). А при создании нового документа вылазит (при автозаполнении) наш "возврат". Как от этого избавиться?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    а какого хрена вы вообще проводили неподписанный документ?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    а какого хрена вы вообще проводили неподписанный документ?
    Они оплатили, мы предоставляли услуги в прошлом квартале, потом работы не приняли ... вообщем бухгалтерия проводила )) там какой-то пересогласование услуг произошло и Акт решили делать другим числом.

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    ну тогда ручные проводки+возможно корректировка регистров понадобится.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от 1СПрограммер Посмотреть сообщение
    Они оплатили, мы предоставляли услуги в прошлом квартале, потом работы не приняли ... вообщем бухгалтерия проводила )) там какой-то пересогласование услуг произошло и Акт решили делать другим числом.
    Да, спасибо. Там нужно док "корректировкой регистров" по сторно документа "Реализации" заполнять и сформировать "Запись книги продаж"(сторно), и все получилось. Оказывается по регистру "НДС начисленный" нигде не проходила запись "+ приход -наша сумма ".

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)