Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, почему при проведении документа Закрытие месяца в 1С (8.1) формируются различные проводки корретировки выпуска продукции в бухгалтерском и налоговом учете. Способ ведения учета в меня максимально приближен. В итоге с 20-го счета на 43-й в БУ "уходит" сумма примерно на 4 тыс. больше чем в НУ?