Возникла ситуация. Во 2 кв. 2007г. были сторнированы акты оказания услуг покупателю. В декларации по налогу на прибыль это учлось, а в декларации по НДС изменения не вносились (не подавались уточненки). Отсюда разница доходов от реализации за 2007год между декларациями. Сейчас пишу объяснительную в налоговую и думаю, чем это может для нас обернутся. Обязаны ли мы были подать уточненку по НДС, если налог к уменьшению?


