Покажусь совсем глупой, но извините.У нас 1С Предприятие8.1-Бухгалтерия (базовая), ред.1.6. Фирма на УСН.Читала книгу, но ничего не поняла. Вопросы:
1. 10.05 поступил материал от поставщика-оприходовали( ставим V принять в расходы УСН ?)- 10.05.накладная-требование- оплата12.05(ставим V принять к НУ?). Понятно, что по наклад.-треб. материал не попадет в КУДиР, т.к не оплачен, а вот когда оплатили, кроме выписки банка должна сделать еще что-то или машина сама увидит оплату и отнесет материалы в расходы при закрытие месяца? или каким-то документом проводить?
2.Аналогично с Авансовым отчетом. Оприходовали материал-нак.-треб. После уже выплатили по авансовому перерасход(РКО). Нужно еще что-то чтобы списанные материалы попали в КУДиР?
3. По закрытию месяца при УСН:
а) Сделали операция по начислению и проводке з/п и налогов
б) Документ "Закрытие месяца"
Или еще что-то надо?
Помогите, пожалуйста, с УСН не работала и с 1С8 тоже. Не могу понять принцип работы.


. Ну совсем не могу понять принцип работы в 1С8 на УСН.



