Есть головное предприятие, в сентябре оно открыло в другом регионе филиал (ИНН тот же, р/с отдельный). Директор с начала года работал в головном, в сентябре переведен в филиал. Сумма его начислений превысила 100000 еще в головном. Можно ли по филиалу для него применять регрессивные ставки ЕСН и как показывать налогооблагаемую базу? Филиал стоит на учете по месту нахождения и уплачивает ЕСН там же. Показывая только начисления филиала, у меня превышения не будет, а если брать от головного то будет, но тогда какая база должна быть показана в формах?

