×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363

    посоветуйте в ситуации опоздания документов

    ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста..........не откажите.

    сейчас(!!!!!!!!!) получила акт от 11 января...........работы оплачены еще в 2007 году.
    использованы реально в 1 квартале..(((
    и фактуру........
    акт нами не подписан, дата на нем с нашей стороны не стоит.......
    фактура оформлена с нарушениями..........
    Господи, как все запущено...\
    что лучше сделать в такой ситуации??
    поставить дату на акте 1 апреля.....
    а что делать с фактурой...к тому же непраильно забит наш адрес......
    помогите советом...............пожалуйста

    ситуация осложняется тем, что меня уверяют, что эти акты я видела..............может, я их и видела в начале января, но потом их директор забрал на обсуждение с поставщиком. и больше не видела((прохлопала(((
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Анохас; 28.05.2008 в 16:38.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  2. Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Принять в БУ к учету датой получения.
    Внести изменения в НУ и подать уточненку за 1 квартал 2008г
    Сч-ф отправить на изменение и принять к вычету НДС когда получите исправленную сч-ф.

  3. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Ночка Посмотреть сообщение
    Принять в БУ к учету датой получения.
    Внести изменения в НУ и подать уточненку за 1 квартал 2008г
    Сч-ф отправить на изменение и принять к вычету НДС когда получите исправленную сч-ф.
    а как я объясню ситуацию со счет-фактурой? ведь она будет все равно с датой январь....как я смогу принять к вычету НДС в другом отчетном периоде
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  4. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    а если я на акте напишу дату 1 аперля? это хуже?
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    а как я объясню ситуацию со счет-фактурой? ведь она будет все равно с датой январь....как я смогу принять к вычету НДС в другом отчетном периоде
    Обсуждаетя регулярно на форуме
    а если я на акте напишу дату 1 аперля? это хуже?
    Если у вас работы эти "были реально использованы в 1 квартале", то сможете доказать их экономическую обоснованность во 2-м?

  6. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Обсуждаетя регулярно на форуме

    Если у вас работы эти "были реально использованы в 1 квартале", то сможете доказать их экономическую обоснованность во 2-м?

    обсуждается, да.Но для себя варианта не выбрала.Опоздавшая фактура не подходит.

    работы были реально использованы в 1 кв, и во 2 тоже они реально используются.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  7. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Анохас Посмотреть сообщение
    обсуждается, да.Но для себя варианта не выбрала.Опоздавшая фактура не подходит.

    работы были реально использованы в 1 кв, и во 2 тоже они реально используются.
    Зарегистрируйте в журнале входящей документации датой фактического получения и принимайте в расходы этой датой. Уточненку можно не подавать-у Вас не было занижения н/базы ни по прибыли, ни по НДС. ИМХО.

  8. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Зарегистрируйте в журнале входящей документации датой фактического получения и принимайте в расходы этой датой. Уточненку можно не подавать-у Вас не было занижения н/базы ни по прибыли, ни по НДС. ИМХО.
    ну да, занижения не было, наоборот ,завышение.....

    а Вы так делали? как относилась налоговая?
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)