Помогите, пожалуйста срочно!
К программистам на форумы соваться бесполезно: хамы и снобы.
Вопрос вот такой.
В настройках параметров учета в аналитическом расчета с контрагентами стоит галочка "вести расчеты по документам".
В договорах стоят взаиморасчеты "по договору в целом".
Думаю, что всё просто, но никак не могу сообразить. В проводках Платёжного исходящего ранее формировались на 60.1 счет и в субконто по документам стояли Поступление товаров и услуг нужные.
Сейчас так же формируют Поступление. Потом Платёжное поручение исходящее. В платёжном в проводках получается счет 60.2 и третье субконто пустое. Соответственно висят суммы и по 60.1 по документам Поступление и по 60.2 по Платёжным исходящим.
Подскажите, что посмотреть.
И, вообще, в какой момент в субконто Платёжного поручения попадает нужное Поступление-то?
ЗЫ За это время конфигурации не трогались был только переход на платформу 8.1 Да, ещё. У меня не авансы.

