×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333

    Уточненка по НДС - что делаю не так?

    Добрый день. Обнаружила, что счет-фактуру на отгрузку зарегистрировала не 22.02.08 г., а 12.04.08 г. Сейчас делаю следующие исправления:
    1. Просто исправила дату с апреля на февраль, провела.(работаю в 1С 7.7)
    2. Внесла запись в книгу покупок за февраль - отметила галочкой в графе для доп.листа датой 12.04.08 г., провела.
    Формирую уточненку, а там эта сумма в продажах так и не стоит. Что делаю не так?
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    2. Внесла запись в книгу покупок за февраль - отметила галочкой в графе для доп.листа датой 12.04.08 г., провела.
    Формирую уточненку, а там эта сумма в продажах так и не стоит.
    А должна стоять?

  3. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    а там эта сумма в продажах так и не стоит
    потому что
    Внесла запись в книгу покупок за февраль - отметила галочкой в графе для доп.листа датой 12.04.08 г.,
    -у вас она в апрель попадает

  4. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Svet.a, Спасибо. Я исправила дату все получилось.
    Оксана

  5. Аноним
    Гость
    А чего обязательно в этом случае уточненку делать? просто эту счет-актуру разве нельзя так в апреле и учесть?

  6. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Нет, это не вычет. Ксюня Рад не могла эту сч/ф в апреле получить.

  7. Аноним
    Гость
    а если такая ситуация в 1 квартале принята к вычету не вся сумма по счет-фактуре, а во 2 квартале прнят остаток, так нельзя разве?

  8. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Нет.

  9. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    в 1 квартале принята к вычету не вся сумма по счет-фактуре, а во 2 квартале прнят остаток
    Такой вариант, наверно, может быть при взаимозачете, если в 1 квартале оплатили часть НДС.

  10. Аноним
    Гость
    в принципе в 1 квартале мы оплатили только ту часть ндс кот была принята к вычету, а во втором остаток, правда никаких взаимозачетов не было, просто сначала поставщик сделал нам одни доки, потом поменял, а мы стормозили и не поменяли запись книги покупок

  11. Аноним
    Гость
    если так нельзя, то какой выход из ситуации? кроме уточненки?

  12. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Аноним, НДС не по оплате вычитается.
    какой выход из ситуации?
    Поставщик разбивает на два документа, на сумму 1 квартала и на сумму 2. Вы их проводите в разных периодах.

  13. Аноним
    Гость
    т.е. торг-12 на всю сумму, а чс-ф на 2 суммы? и число везде одно, а мы якобы 2 часть во 2 квартале получили?

  14. Клерк
    Регистрация
    08.01.2006
    Сообщений
    148
    так и не понятно счет по таварам купленным вами либо проданный вами
    Посмотрите основания принятия НДС к вычету оплата сейчас не причем.
    1. товар должен быть оприходован т.е. накладная,
    2. наличие счет фактуры.
    если вы неможите провести счет от февраля то важно когда получен товар и как все таки провел у себя ваш контрагент

  15. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    торг-12 на всю сумму, а чс-ф на 2 суммы
    Нет, и ТОРГ-12 тоже две.
    число везде одно
    И так можно.
    мы якобы 2 часть во 2 квартале получили
    Нет, во втором квартале получили вторую сч/ф.

  16. Аноним
    Гость
    мы покупатели. у поставщика прошло в 1 квартале. у нас все оприходавано в 1 квартале, но к вычету поставлена не вся сумма ндс, т. е. на 19 счете висит остаток. куда девать его короче ?

  17. Аноним
    Гость
    Искорка, т. е. реализации 2 одним числом и тем же числом сч-ф, а вторую сч-ф, которая тоже числом 1 квартала получить якобы во 2 квартале?

  18. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    реализации 2 одним числом и тем же числом сч-ф, а вторую сч-ф, которая тоже числом 1 квартала получить якобы во 2 квартале?
    Да, без сч/ф НДС к вычету вы принять не могли. Поэтому провели первый счет/ф в 1 квартале, второй во втором.
    реализации 2 одним числом и тем же числом
    Это как поставщик сделать согласится и как на остальных ваших операциях по движению ТМЦ это отразится.

  19. Аноним
    Гость
    у нас уже все принято на расходы в 1 квартале,т. е. получается все-таки числом 1 квартала реализации

  20. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    получается все-таки числом 1 квартала реализации
    Конечно, я имела в виду разные числа документов в пределе 1 квартала.

  21. Аноним
    Гость
    спасиба! будем что-нить придумывать

  22. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    сначала поставщик сделал нам одни доки, потом поменял, а мы стормозили и не поменяли запись книги покупок
    В книге покупок за 2кв проводите второй (исправленный) сч/ф и формируете доп.лист за 1 кв, в котором сторнируете первый сч/ф. Подаете уточненную декларацию за 1кв (из суммы вычетов убираете НДС по неправильному сч/ф) и предъявляете НДС уже во 2кв

  23. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Svet.a, пост 11.
    какой выход из ситуации? кроме уточненки?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)