Коллеги, добрый день!
Помоги разобраться, пожалуйста...
У нас есть договор поставки товара с Российской фирмой. Товар поставляется из Украины. В договоре написано, что услуги РЖД по простою вагонов в ЗТК и прочие расходы до даты выпуска товара таможней, нам в полном объеме возмещает поставщик. Это связано с тем, что на той станции которая нам удобна, у поставщика нет своего договора с РЖД, получателями товара в ГТД указываемся мы, и как следствие, РЖД списывает все простои, маневровые работы и прочие работы, с нас, как с получателей товара.
С выручкой, все понятно, я беру документы, копирую их, выписываю свои на такие же суммы, и отправляю их покупаталю. У меня возникает выручка с НДСом к оплате.
А что делать с суммами входного НДСа и суммой затрат по этим услугам???
Я же их оплатила, можно ли взять НДС на возмещение, а расходы взять на расходы (простите за каламбур)? Или это будут расходы за счет собственной прибыли.


Ответить с цитированием
