С 2004 года перешли на УСН, до этого - обычный учет. В связи с перерегистрациями, праздниками, необходимостью отчетов по ФСС и НДС до 20-го и прочим цейтнотом руки не дошли пристально изучить УСН.
Если можно, короткие ответы на простые вопросы![]()
![]()
:
1. Есть ОС на сч.01, расходы будущих периодов на сч. 97. НДС по ним был возмещен в 2003 году. Надо восстановить и доплатить в бюджет, так? Проводки Д??? К68? Строка Декларации 430 раздела I?
2. Авансы по з/пл выплачиваем как обычно?
3. З/пл начисляем как обычно, но платим в бюджет (точнее в ПФР) только страховую и накопительную части? КБК и реквизиты этих платежей те же, что и при обычном учете? Платим ежемесячно в день выплаты з/пл или по итогам квартала?
4. Налог при УСН начисляется по итогам квартала или платится вперед (авансом)?
Заранее приношу извинения за возможные повторы вопросов, просто не хотелось бы упустить какие-то сроки![]()
![]()
![]()



