×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Маринка Маринка вне форума
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357

    Коротко по упрощенке

    С 2004 года перешли на УСН, до этого - обычный учет. В связи с перерегистрациями, праздниками, необходимостью отчетов по ФСС и НДС до 20-го и прочим цейтнотом руки не дошли пристально изучить УСН.
    Если можно, короткие ответы на простые вопросы :
    1. Есть ОС на сч.01, расходы будущих периодов на сч. 97. НДС по ним был возмещен в 2003 году. Надо восстановить и доплатить в бюджет, так? Проводки Д??? К68? Строка Декларации 430 раздела I?
    2. Авансы по з/пл выплачиваем как обычно?
    3. З/пл начисляем как обычно, но платим в бюджет (точнее в ПФР) только страховую и накопительную части? КБК и реквизиты этих платежей те же, что и при обычном учете? Платим ежемесячно в день выплаты з/пл или по итогам квартала?
    4. Налог при УСН начисляется по итогам квартала или платится вперед (авансом)?
    Заранее приношу извинения за возможные повторы вопросов, просто не хотелось бы упустить какие-то сроки
    Поделиться с друзьями
    Я вас всех очень люблю!

  2. #2
    Маринка Маринка вне форума
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Да, забыла написать главное - по УСН объект налогообложения "доходы" (6%)
    Я вас всех очень люблю!

  3. #3
    asa asa вне форума
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    1. Затрудняюсь ответить (такой проблемы не было).
    2. Да.
    3. Да
    4. По итогам квартала (авансов нет).

  4. #4
    Atania Atania вне форума
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    по п. 3
    Платим ежемесячно
    до 15 числа ( в ПФ ), НДФЛ в день выплаты зарплаты
    (.... Я желаю всем счастья...)

  5. #5
    Маринка Маринка вне форума
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Остался открытым п.1 (проводки!!!!!) Горю!!!!!
    Ничего в голову не лезет!
    И по п.3: КБК и реквизиты этих платежей те же, что и при обычном учете?
    За напоминание про НДФЛ спасибо!!!!!
    Я вас всех очень люблю!

  6. #6
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    1. Есть ОС на сч.01, расходы будущих периодов на сч. 97. НДС по ним был возмещен в 2003 году. Надо восстановить и доплатить в бюджет, так? Проводки Д К68? Строка Декларации 430 раздела I?
    НДС по ОС восстанавливать по НК не надо, но налорги требуют с пеной у рта и могут даже в суд пошлепать. Решение принимай самостоятельно.
    По РБП НДС восстановить (мое субъективное имхо).
    проводки. было: д 19 к 60, д 68 к 19.
    станет: сторно д 68 к 19, д 08 к 19, д 01 к 08 (типа НДС в стоимость ОС поставили).

    аналогично по РБП. сторно д 68 к 19. д 97 к 19.
    Демидова Татьяна

  7. #7
    Маринка Маринка вне форума
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Спасибо, Татьяна, но что-то берет меня сомнение по поводу добавления НДС к РБП и к остаточной стоимости ОС
    С одной стороны, при УСН "доходы" на величину остаточной стоимости и увеличение РБП наплевать, но с другой стороны - а если придется возвращаться к обычному бухучету, что будет с увеличенными РБП и увеличенной остаточной стоимостью? Не потребуют ли налорги обратно все это уменьшить?
    Я вас всех очень люблю!

  8. #8
    Маринка Маринка вне форума
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Да, кстати, есть желание получить официальный ответ на тему восстановления НДС! Кто-нибудь знает, как это сделать? Куда писать? Как примерно писать?
    Я вас всех очень люблю!

  9. #9
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Маринка, пишешь письмо в свою имнс и копию в УМНС г. Москвы. форма - свободная. письмо - заказное с уведомлением.
    рбп - расходы будущих периодов. Это те расходы, которые оплачены, но еще не произведены. производиться они будут на УСН, значит НДС должен сидеть в их сумме. Это мое имхо.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)