×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    52

    НДС вычет при реконструкции здания

    Здание находиться в собственности у организации и сдается в аренду, этот вид деят.облагается НДС. Провели реконструкцию здания силами подрядных организаций. Акты подрядных организаций приходовали ежемесячно на основании КС-2, КС-3 и сч-ф и ставили на 08, затем на 01. НДС ставили в этих же месяцах на вычет. Но сейчас подписан акт госкомиссии. Вопрос, не должны ли мы были копить все на 08 и на 19, а уже после подписания акта госкомиссии, ставить НДС к вычету?
    Поделиться с друзьями

  2. Другая
    Гость
    Не должны, ст. 171 п. 6 НК

  3. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    Похожая ситуация: если договором с подрядниками предусмотрена поэтапная сдача работ, тогда принимаете по мере подписания актов, а вот если этого условия нет, но документы все-равно выставляются, то налоговая считает, что принимать к вычету в момент сдачи всего объекта.

  4. Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от gngrigoreva Посмотреть сообщение
    то налоговая считает, что принимать к вычету в момент сдачи всего объекта.
    а на основании чего (ст.Кодекса) так считает налоговая? если можно, не подскажите ссылочку?

  5. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    Прямой ссылки нет, но если вспомнить про условия принятия НДС к вычету, то там есть такой пункт: работы приняты к учету. А вот здесь уже читаем ГК... если договором определены этапы и сроки, то это одно, а вот если они не прописаны, то подрядная организация не имела права выставлять акты, а Вы соответственно принять их к учету.
    Можно конечно судиться с налоговой...

  6. Клерк
    Регистрация
    19.05.2008
    Сообщений
    52
    Спасибо.

  7. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    Можно почитать письмо ВАС № 51 от 24.01.2000 года, там нет вопроса конкретно про НДС, но про этапы есть что почитать

  8. Аноним
    Гость
    Простите, что влезаю в чужую тему, но вопрос близкий.
    Как в 1С эта рекнонструкция проводится?
    Каким документом с 08 на 01 перенести собранные расходы на рекнструкцию?

  9. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    Собираете все на 08, а потом документом ввод в эксплуатацию переводите на 01

  10. Аноним
    Гость
    На 01, а объект выбрать то самое здание, которое реконструировали?

  11. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Вопрос, не должны ли мы были копить все на 08
    да, а потом на 01 по ОС-3 (либо после госприемки, либо после окончания всех работ и ввода в эксплуатацию - что раньше)
    а уже после подписания акта госкомиссии, ставить НДС к вычету?
    можно предъявлять при наличии актов и сч/ф не дожидаясь ввода (перевода на 01)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)