Уважаемые клерки помогите, пожалуйста, разобраться!
Опыта маловато, поэтому на вас надежда.
Дело вот в чем.
Фирма занимающаяся оптовой торговлей в 3 квартале по договору купли-продажи отгрузила кучу товара, прибыль по отгрузке, след. д62к90.1 в момент отгрузки. А в четвертом квартале большая часть товара была возвращена (решили с этим товаром не работать и все неоплаченные остатки у покупателей забрали). Я сделала сторно выручки д62к90.1, в результате чего у меня теперь по кредиту 90 отрицательный результат. Это нормально?
Если да, то второй вопрос.
Кроме договоров купли-продажи, есть договора комиссии. Там были продажи и выплачивалось комиссионное вознаграждение, кот. собиралось на сч.44. А теперь, так как по к90 минус (комиссионные продажи не покрыли минусов по возврату) 1С не хочет комиссионное вознаграждение принимать в расход по 90. Я могу сделать в ручную. Но буду ли я права.
Буду благодарна за любые ответы.


Значит, не сделали всех проводок, сторнировать нужно не только 62/90, но и 90/68, 90/41, 90/99.