×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331

    Не возместили НДС

    Здрасте Всем. Предприятие на полном ЕСН, в первом квартале небыло реализации, а покупки были(услуги) в ходе проверки в налоговой отказали в возмещении так как небыло реализации, сказали что НДС обнулят. Теперь во 2 кв. есть реализация НДС получается платить придется? И как мне в 1-С обнулить НДС он то у меня там к возмещению стоит.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Предприятие на полном ЕСН
    На чем?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    Извиняюсь ОСНО

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вычеты по НДС в 1 кв. сняли? Решение по КП уже выдали?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    21 июня будет готов акт о том что была проведена камеральная проверка, а решение уже отдали.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от РИКА Посмотреть сообщение
    Здрасте Всем. Предприятие на полном ЕСН, в первом квартале небыло реализации, а покупки были(услуги) в ходе проверки в налоговой отказали в возмещении так как небыло реализации, сказали что НДС обнулят. Теперь во 2 кв. есть реализация НДС получается платить придется? И как мне в 1-С обнулить НДС он то у меня там к возмещению стоит.
    Не имеют права не возместить.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И как мне в 1-С обнулить НДС он то у меня там к возмещению стоит.
    Через книгу покупок тогда.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не имеют права не возместить.
    Может люди бодаться не хотят

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    В нарушение п.1 ст.171 НК РФ , п.1 ст. 173 НК РФ предприятие в декларацию по НДС за 1кв. при отсутствии исчисленной в соответствии со ст. 166 НК РФ суммы НДС предъявило в вычету 7691,00

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    Через книгу покупок тогда.[/QUOTE]
    А каким образом?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    как мне в 1-С обнулить НДС
    дт68 кт 19 - Сторно на сумму НДС
    дт91 - кт 19

    а они вам не сказали на каком основании вы потом сможите принять входной НДС к вычету? может "получить с/ф позже"

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а они вам не сказали на каком основании вы потом сможите принять входной НДС к вычету?
    С этим у них легко, на основании 1-171-НК. А общая сумма налога, которую можно уменьшить, появилась только во 2 кв. Так что проблем быть не должно
    Сторнируете доплистами книгу покупок за 1 кв. и регите эти с/ф в книге покупок за 2 кв.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    Они сказали что обнулят НДС.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    Так что во 2 квартале придется платить полный НДС без этого вычета?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    Из Письма Минфина от 25.12.07 № 03-07-11/642
    "В случае если налогоплательщик в налоговом периоде налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не определяет и, соответственно, сумму этого налога не исчисляет, то, по нашему мнению, принимать к вычету в этом налоговом периоде суммы налога по приобретаемым товарам (работам, услугам) оснований не имеется. В связи с этим указанные налоговые вычеты возможно произвести не ранее того налогового периода, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость и исчисляется сумма налога.
    Что касается регистрации счетов-фактур в книге покупок.....счета-фактуры по вышеуказанным товарам (работам, услугам) могут быть зарегистрированы в книге покупок также не ранее того налогового периода, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость и исчисляется сумма налога."

    я не сталкивалась с подобным, может вам и удастся получить вычет

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Они сказали что обнулят НДС.
    И что? Вы в курсе как эта процедура выглядет?
    Так что во 2 квартале придется платить полный НДС без этого вычета?
    С вычетом.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    Цитата Сообщение от К_Алина Посмотреть сообщение
    Из Письма Минфина от 25.12.07 № 03-07-11/642
    "В случае если налогоплательщик в налоговом периоде налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не определяет и, соответственно, сумму этого налога не исчисляет, то, по нашему мнению, принимать к вычету в этом налоговом периоде суммы налога по приобретаемым товарам (работам, услугам) оснований не имеется. В связи с этим указанные налоговые вычеты возможно произвести не ранее того налогового периода, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость и исчисляется сумма налога.
    Что касается регистрации счетов-фактур в книге покупок.....счета-фактуры по вышеуказанным товарам (работам, услугам) могут быть зарегистрированы в книге покупок также не ранее того налогового периода, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость и исчисляется сумма налога."

    я не сталкивалась с подобным, может вам и удастся получить вычет
    Спасибо, но мне кажется с ними спорить бесполезно, еще и нервишки попортят.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2006
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    331
    Вы в курсе как эта процедура выглядет?


    Чесно говоря нет. Поэтому и прошу помощи.

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так вам же помогли. Сторнируете с/ф в 1 кв. доплистом, регистрируете их в книге покупок 2 кв. и заявляете этот НДС к вычету. А пытаться понять, что ваши налорги имели ввиду сказав, что
    обнулят НДС.
    никому не интересно.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,117
    есть куча писем ИФНС, в которых говорится, что принять к вычету НДС вы можите в том периоде, когда у вас пройдет реализация
    Н-р:
    Письмо УФНС России по г. Москве от 09.11.2007 N 19-11/106815
    Письмо УФНС России по г. Москве от 21.02.2007 N 19-11/16566 "О порядке применения налоговых вычетов по НДС"
    Письмо УФНС России по г. Москве от 19.04.2007 N 19-11/36204

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)