×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2008
    Сообщений
    10

    Вопрос расчет по претензии

    Помогите сделать проводку новичку. Общий режим, мы продали компании товар, компания-перевозчик товар не полность довезла до продавца, мы выставили претензию этой компании-перевозчику, она с ней согласилась. На сумму претензии они нам окажут транспортные услуги. Надо дебет 76, кредит 60, а дальше как?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Д94К41 -недовоз товара
    Д76.2К94 - на сумму претензии (если путаюсь, то пусть меня поправят)
    потом Д20,26,44К60 транспортные услуги
    Потом зачтете по акту Д60К76.2

  3. #3
    Аноним
    Гость
    по поводу начальных проводок засомневалась....
    Возможно, правильнее через 91 счет проводить продажную цену, а через 94 фактичекскую себестоимость.
    Ну и НДС соответственно при взаимозачете перегнать по р/с друг другу.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    [QUOTE=Аноним;51634750]по поводу начальных проводок засомневалась....
    Возможно, правильнее через 91 счет проводить продажную цену, а через 94 фактичекскую себестоимость.
    Ну и НДС соответственно при взаимозачете перегнать по р/с друг другу.[/QUOTE
    а пр чем тут НДС и взаимозачет?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    я делаю такие проводки:
    94 41
    94 68
    76 94
    60 76 если за счет поставщика (транспортная компания, ответ на претензию положительный)
    91 94 если за счет прибыли
    разница, которая возникает отношу на финансовый результат и в БУ и в НУ

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2008
    Сообщений
    10
    спасибо за помощь

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Tms73
    По какой стоимости товары отражаете на счетах недостачи? и НДС?
    И Ведь поступление транспортных услуг с НДС приходит Д19К60 эту сумму в книге покупок отражаем в обычном порядке? и акт взаимозачета на сумму недостачи и траснпортных услуг делать не нужно? на каком основании?
    Ведь Д76 мог вполне закрыться через 51 счет.
    Я не оспариваю вашу точку зрения, просто пытаюсь понять на случай если такая ситуация возникнет- а она вполне может возникнуть.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    прстите что так долго не отвечала. пример - товар пришел от постащика в с/ф на сумму 2500, но на 500 руб недостача. выставили претензию транспортнику, он ее признал на все сумму. что я делаю
    Д41 Кт 60 - 2119 принят товар на учет
    Дт19 Кт 60 - 381 принят ндс
    Дт 94 Кт 41 - 410 (т.к у меня учет по средней) списано при отсутствии
    Дт 94 Кт 68 - 76 восстановлен ндс
    Дт 60 Кт 76 - 500 предъявлена претензия
    Дт 76 Кт 94 - 486 согласована претензия
    Дт 76 Кт 91 - положительная разница при списании (в БУ и НУ)
    по поводу приема от транспортника Ндс я списываю все что принмаю в объеме затрат которые понесла. если что не так, может поправите. есть и другой вариант, не приходовать недостачу, а по факту товар ставить, но для меня это как то запутано и неудобно, т.к базы две 1с торговля и 1с бухгалтерия. пришли к выводу что делаем так

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2004
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    156
    и еще забыла написать, что этот вариант при том что мы меньше оплачиваем через 51, если ставить полную сумму и ждать когда транспортники оплатят, то тогда 76 закрывается 51, но вот про взаимозачет я бы подумала еще. хотя зачем он еще и тут?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)