Подскажите плз, я в сомнениях.
У одной знакомой фирма УСН берет у КУГИ помещения в аренду и пересдает.
По одой аренде они не платили два года, на них подали в суд, суд признал задолженность, они стали кусочками погашать. НДС еще ни разу не платили. Что мне теперь сделать? НДС по уже уплаченным средствам начислить и уплатить. Или на всю сумму признанной задолженности?
И еще-если можно, я прочитала, что заполняется отдельный лист декларации по каждому арендованному помещению. А тут арендодатель один КУГИ- на все помещения. Правомерно ли заполнять один лист и всю сумму НДС по всем помещениям плюсовать?
Буду благодарна за помощь, с УСН я не очень знакома((


((
Ответить с цитированием