Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас ведется разделный учет по НДС. Хотелось бы узнать, правильно ли ведется распределение НДС согласно отргруженным документам по месячно, а отчет сдается за квартал?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас ведется разделный учет по НДС. Хотелось бы узнать, правильно ли ведется распределение НДС согласно отргруженным документам по месячно, а отчет сдается за квартал?
А что за отчет?
Мне кажется что ,к сожалению, раздельный учет нужно вести поквартально. Т.е. если необлагаемая реализация прошла в июне, распределять входной НДС все-равно нужно за весь квартал.
И основные средства нужно вводить в конце квартала, амортизация же начисляется со следующего месяца, после ввода в эксплуатацию? А если в конце квартала распределяется, доля может быть не такой, как помесячно.
не берусь утверждать, что права. Но я была на одном семинаре, там предлагали в такой ситуации утвердить в учетной политике, что книга покупок и книга продаж составляется помесячно и делить соответственно все каждый месяц
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)