×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Отразить ли в уточненке по НДС?

    Здравствуйте. Не знаю как поступить.
    Закрывая первый квартла по НДС, столкнулась с тем, что часть счетов-фактур отсутствовала, либо они были неверно оформлены (адрес, ИНН или еще что-то). В книгу покупок не включила, обзвонила контрагентов, запросила почтой.
    И вот часть правильных сч/ф пришли почтой, часть переданы через сотрудников, т.е. без подтверждения даты поступления в организацию.
    Правильно ли будет, с конвертами счета-фактуры отразить в 2 квартале, а без конвертов через уточненку в 1 квартале? Или сам факт подачи уточненки уже обязывает отразить все счета-фактуры в 1 квартале?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    вы можете предъявить НДС не раньше, чем получены сч/ф, а позже - никто не запрещает. поэтому на ваше усмотрение - в декларации за 1 или 2 кв. отразить этот НДС.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое.
    А умышленный уход от камеральной проверки не предъявят? ведь я все равно подам уточненку-не все сч/ф пришли позже с подтверждением.

  4. #4
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    А умышленный уход от камеральной проверки не предъявят?
    ну вы даете

  5. #5
    Аноним
    Гость
    :-))) спасибо)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)