Здравствуйте. Не знаю как поступить.
Закрывая первый квартла по НДС, столкнулась с тем, что часть счетов-фактур отсутствовала, либо они были неверно оформлены (адрес, ИНН или еще что-то). В книгу покупок не включила, обзвонила контрагентов, запросила почтой.
И вот часть правильных сч/ф пришли почтой, часть переданы через сотрудников, т.е. без подтверждения даты поступления в организацию.
Правильно ли будет, с конвертами счета-фактуры отразить в 2 квартале, а без конвертов через уточненку в 1 квартале? Или сам факт подачи уточненки уже обязывает отразить все счета-фактуры в 1 квартале?


ну вы даете