×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 66
  1. #31
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Естественно я отнесу их на 44.
    И нисколько это не "естественно". Естетсвеннее в стоимость материалов включить. А он может после этого и не оказаться материалом

  2. #32
    Аноним
    Гость
    Другая
    Каким образом делать Д10 К10 в 1С? Есть какая то операция в маиериалах или вручную?И что вы под этим подразумеваете?Можно на пальцах? Вот напр. пришло 4 ноги от стола, столешница и рама.И что дальше.Делать поступление мат-лов именно по этим позициям?Я не понимаю.

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Ау, людиии.Может все-таки расскажете до конца.А то вопрос так и остался вопросом.

  4. #34
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Каким образом делать Д10 К10 в 1С? Есть какая то операция в маиериалах или вручную?
    Ну, Аноним, я ж не знаю, в каких вы отношениях со своей программой!

    Хоть вручную, хоть документом Требование-накладная, но смысл один: передаете в сборку 4 ноги, столешницу и пр, а получаете новый объект МПЗ - стол, который учитывается тоже на 10 счете.
    Ну, елы-палы, простое дело ведь!

  5. #35
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Может все-таки расскажете до конца
    А однозначного ответа нет, когда в дело вмешиваются возможности 1с
    Варианты:
    - завести все материалы и доп.услуги на 08, сформировать стоимость объекта, решить, что это (ОС или МПЗ) и сделать проводку 01 - 08 или 10 - 08. Криво, но решается средствами 1с.
    - завести сразу на 10, бух. справкой "собрать" то, что надо (будет проводка 10 - 10)
    - предлагались как-то варианты с использованием 15-го счета.

  6. #36
    Аноним
    Гость
    То есть я правильно понимаю.В поступлении материалов я делаю отдельно столешницу, ноги, раму? Потом бух справкой все это собираю Д10 К10 - уже стол.А потом списываю "перемещением" стол?
    Так?
    Кстати через 08 счет все как-то понятнее получается, только многовато операций.

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Другая.Я в нормальных отношениях со своей программой, но не вижу, где на 10 счете передача в сборку конструктора. Вот на 08 вижу ,а на 10 не вижу. Может вы мне поможете увидеть

  8. #38
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кстати через 08 счет все как-то понятнее получается
    Кому понятнее? Если только программе.
    А на листочке бумаги вы не можете оформить бухсправкуо том, что из 4 ног по рублю и столешницы за 5 руб. собран стол стимостью 9 и оформить в программе Поступление одной строкой : Стол, 1 шт, 9 руб.?

  9. #39
    Аноним
    Гость
    Тоня, я вообще-то думала, что приходную накладную от поставщика я должна завести в соответствии с позициями и ценой.Разве это не так?
    Вы хотите сказать, что я могу сначала на бумаге собрать стол из комплектующих, а потом сделать приход стола в 1С на 10 счет?

  10. #40
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    приходную накладную от поставщика я должна завести в соответствии с позициями и ценой.Разве это не так?
    Не обязательно. Главное на бумаге объяснить, что произошло и почему части конструктора стали столом.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    367
    Ну спасибо всем огромное за ответы.Я думаю, что автор ветки тоже удовлетворен.
    Для меня эти вопросы тоже всегда были под сомнением

  12. #42
    Клерк Аватар для Ольchik
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    собрать стол из комплектующих, а потом сделать приход стола в 1С на 10 счет?
    я бы так сделала, только обязательно на сч. 10.9, а списание документом "Списание материалов в эксплуатации" (по крайней мере в 1С 7.7), тогда на забалансе ведется контроль и учет.

  13. #43
    Клерк Аватар для Kristuha
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Псковщина
    Сообщений
    176
    я бы так сделала, только обязательно на сч. 10.9, а списание документом "Списание материалов в эксплуатации" (по крайней мере в 1С 7.7), тогда на забалансе ведется контроль и учет.
    В 1С 8.0 и 8.1 тоже самое

  14. #44
    Аноним
    Гость
    Если "Списание материалов в эксплуатации" , то остается висеть сальдо по Дт 10, а если "Передача мат-лов в эксплуатации", то все списывается и ничего не остается на конец периода. И там, и там ведется учет на забалансе. Так как правильно "списание" или "передача".Должен быть остаток по Дт 10??

  15. #45
    Клерк Аватар для Ольchik
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    299
    Ссори, в вашем случае - передача материалов в эксплуатацию

  16. #46
    Клерк Аватар для terra_INCOGNITO
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    205
    ребята, почитала что тут понаписали и ничего не поняла для себя в итоге.
    может кто то все таки внятно написать как именно делает он.
    а то тут все посты начинаются с фразы
    А можно вот так....
    напишите если не сложно, пожалуйста, если я купила принтер за 6000, какие проводки мне делать и какими операциями.
    Про сборку я вообще молчу, мне кажеться это коряво делать через 10-10.
    и самое главное мне интересно знать. Это все вольное дело каждого? или все таки есть правильный вариант? один, как по законодательству положено?

  17. #47
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    один, как по законодательству положено?
    Именно он. Либо в составе МПЗ с проводкой 10 60, либо в составе ОС с проводкой 01 08. Способ закрепляете в учетной политике по БУ.

  18. #48
    Клерк Аватар для terra_INCOGNITO
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    205
    Тоня, проводка 01 08 тут вообще не причем
    у меня меньше 2000
    тут встает вопрос либо 10 60 либо 10 08
    или я вообще ничего не понимаю?
    и еще мне не ответила тогда зачем в 1с стоит галочка- учитывать в составе МПЗ ? в документе- акт ввода в эксплуатацию
    все таки очень буду благодарно кто мне обьяснит
    и еще
    за 2007 год все тоже самое, только для 10 000(если у меня в УП установлен такой лимит?)

  19. #49
    Клерк Аватар для Ольchik
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    299
    Правильно 10 60. Если не хотите чтобы была разница между БУ и НУ, в учетной политике устанавливаете, что до 20000 руб учитывается в составе МПЗ, можно установить что в составе ОС, но так почти никто не делает.
    Галочка в 1С, по моему мнению, осталась со старых времен.
    Я Вас внимательно слушаю...

  20. #50
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    тут встает вопрос либо 10 60 либо 10 08
    И что вам надо объяснить? Зачем галочка в 1С это в раздел 1С, у меня, например, такой галочки нет.
    Если в вашей УП закреплено, что активы, в отношении которых выполняются определенные условия (перечисленные в 6/01) и стоимостью 10000 руб. отражаются в составе МПЗ, то принимаете вы свой принтер к учету проводкой 10 60.
    Последний раз редактировалось Тоня; 16.06.2008 в 16:18.

  21. #51
    Клерк Аватар для terra_INCOGNITO
    Регистрация
    25.01.2006
    Сообщений
    205
    поняла
    спасибо

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2006
    Сообщений
    93
    Пусть и поздно, но спрошу, а документ комплектация чем не устраивает?
    Шкаф = корзина+картонка + еще какая нибудь собачонка. И все прекрасно идет по регистрам и проводки стандартные формируются
    Дт 20 КТ 10 (составляющие шкафа)
    Дт 10 КТ 20 (шкаф)

    Или есть еще какие-то премудрости?

  23. #53
    Клерк Аватар для Ольchik
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    299
    извините, не совсем понимаю причём тут 20 счет
    Я Вас внимательно слушаю...

  24. #54
    Revizor-msk
    Гость
    Фирма должна сама разрабатывать форму учетных карточек на эту малоценку в соответствии с 129 ФЗ требованием к бух. документам.
    Скажу Вам еще что советовали проводить ежегодную инвентаризацию таких средств, так как после их списания они нигде не балансе фирмы не фигурирую, чтобы можно было обосновать правомерность списания на затраты расходов на ремонт такой малоценки(например, принтера), иначе могут быть проблемы.
    Все правильно сдесь сказано . Возьмите ОС-6 упростите ее оставив только необходимые реквизиты на основании ст.9 п.2 129-фз и утвердите форму учетной политикой или же можно использовать формы МБ и дело в шляпе. Удачи Вам.

  25. #55
    Revizor-msk
    Гость
    Фирма должна сама разрабатывать форму учетных карточек на эту малоценку в соответствии с 129 ФЗ требованием к бух. документам.
    Скажу Вам еще что советовали проводить ежегодную инвентаризацию таких средств, так как после их списания они нигде не балансе фирмы не фигурирую, чтобы можно было обосновать правомерность списания на затраты расходов на ремонт такой малоценки(например, принтера), иначе могут быть проблемы.
    Все правильно . Если спишите то у Вас будет отсутствовать обоснование на списание затрат на обслуживание техники , а стоимость обслуживания за период пользования превышает во много раз стоимость техники. Решать Вам Господа.

  26. #56
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если спишите то у Вас будет отсутствовать обоснование на списание затрат на обслуживание техники
    Неправда, и об этом Вам уже говорили. Списывается не само оборудование, списывается в расходы его стоимость. Разницу не чувствуете?

  27. #57
    Revizor-msk
    Гость
    Списывается не само оборудование, списывается в расходы его стоимость
    Согласен. а само оборудование где на учете числится будет и в каком выражении ? колличественно-суммовом ? или ??????
    а в случае его хищения с кого будете взыскивать и по какой цене ?

  28. #58
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    а само оборудование где на учете числится будет и в каком выражении ?
    Там, где организация решила его учитывать. Хоть забалансом, хоть в тетрадочке.

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2006
    Сообщений
    93
    Над.к совершено права. Имущество не списывается, а на учете Если это 10 то МЦ 02,03,04, если ОСы -МЦ -01. Ну и терадка как вариант

  30. #60
    Revizor-msk
    Гость
    а что мешаает оставить на 10 счете ? и если оставите на 10-ке то и затраты без вопросов спишите

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)