×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107

    Заполняем КДир.

    Очень хочется узнать мнение, кто ведет КДиР, что нужно писать в графе №2 "Дата и номер первичного документа", если была продажа (т.е. если товар оприходован, оплачен и продан на сторону)?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    а каким документом вы приходуете выручку?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    если товар оприходован, оплачен и продан на сторону
    Ктюха, не понятно, вы расход хотите записать или доход?

  4. Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107
    Выручку мы приходуем по ПКО или П/п если по безналу. Меня больше интересует по какому д-ту списывается с/с товара (при условии если товар оплачен и получен)?

  5. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Если у вас несложная реализация (один поставщик, накладные приход/расход совпадают по наименованиям, оплата поставщику по каждой накладной), то последний документ по дате.
    У меня не так просто и я указываю: Дата, "бух.справка".

  6. Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107
    Искорка, да вообщем тоже все не так просто, у нас и розница и опт. Несколько поставщиков и оплата в разное время. Можно ли опираться на док-нт который отдали покупателю (ТОРГ 12 или товарный чек) и нужно ли указывать когда был оплачен нами товар который мы продали?

  7. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Ктюха, в документе, на который вы хотите опираться есть цена закупки и сумма затрат, которую можно подтвердить платежным документом? Думаю, нет.
    нужно ли указывать когда был оплачен нами товар который мы продали
    В КДиР не нужно, если не все так просто.

  8. Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107
    Искорка, так что ж теперь по каждой реализации составлять бух. справки, что мол так и так по данной реализации списана с/с товара на такую, то сумму? Блин, что самое интереснное в 1С делается именно так, как я упоминала выше, т.е. по накладной. Ведь это логично, мы отдаем покупателю документ подтверждающий факт покупки и именно он списывает с/с товара. Да и замучаешься писать эти справки.

  9. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    именно он списывает с/с товара
    А расчет суммы к списанию где? В недрах 1С?
    Да и замучаешься писать эти справки.
    Ктюха, я делаю одну за месяц и списываю по ней в общей сумме, только НДС выделяю отдельной строкой.

  10. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Взяв свою справку я могу обосновать списание каждой суммы и найти любой подтверждающий это списание документ. Если вы можете это сделать, используя базу 1С, и делаете резервные копии, то все в порядке. Делайте так, как вам удобно.

  11. Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107
    Искорка, спасибо, всегда пообщаться с умный человеком. Удачи и спокойной ночи.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)