Помогите, пожалуйста, разобраться! Работаем по УСН "Доходы - расходы" по оказываем агентские услуги по продаже товара. (По сути - договор комиссии, без участия комиссионера, то есть нас, в расчетах).
В декабре прошлого года покупатель ошибочно перечислил денги нам, а не комитенту. По сложившимся обстоятельствам мы их до сих пор не вернули. В книгу доходов и расходов хочу поставить как "ошибочно перечисленную сумму". Дата и № первичного документа - дата и № платежки, соответственно Так вот я думаю: понравится ли это налоговой и не захочет ли она, чтобы мы эту сумму налогообложили?
И еще: покупатель просит, чтобы мы сами эту сумму комитенту перебросили по их письму, а я сопротивляюсь: На мой взгляд в таком случае эта самая сумма еще больше нашим налогооблагаемым доходом покажется.
Может, посоветуете, что в таком случае делать?
Заранее спасибо.

