Подскажите, я правильно понимаю:
20-73 начислена компенсация (бух.справка)
73-50 выплачена сотруднику компенсация.
А если мы выплачиваем больше нормы, то этот остаток на какой счет отнести 99-68?
И обязательно ли вести путевые листы.
Подскажите, пожалуйста, как правильно все сделать и какие проводки должны быть

Ответить с цитированием