Всем доброго дня! Очень хочу получить совет:полгода деятельности фирмы (услуги и продажа комплектующих для компов) предыдущий бухгалтер все товары и материалы приходовала до кучи на счет 10, счет 41 совсем не использовался. И продажу проводила через счет 90. Со второго полугодия я стала использовать счет 41.
И вот в 3 кв. я ошибочнопровела продажу товара, оприходованного ранее на счет10 через счет 90. Думаю, что надо сторнировать и провести через 91, но надо ли тогда исправлять дек. по прибыли, в которой конечные цифры будут такие же, только распределение доходов другое?


, счет 41 совсем не использовался. И продажу проводила через счет 90. Со второго полугодия я стала использовать счет 41.
провела продажу товара, оприходованного ранее на счет10 через счет 90. Думаю, что надо сторнировать и провести через 91, но надо ли тогда исправлять дек. по прибыли, в которой конечные цифры будут такие же, только распределение доходов другое?
