Я - начинающий бухгалтер ТСЖ. Коммерческой деятельности нет. Программы 1С нет. НДС - только входящий. Предыдущий бухгалтер заносила сумму входящего НДС в раздел 9, графа 4 (и делала так несколько лет). Сейчас от налоговой пришло письмо, что такое заполнение неправильно (в письме речь идет только о первом квартале 2008г.).
Вопрос: как правильно заполнять декларацию, в какой раздел ставить сумму НДС, какой код операции указывать, если он нужен (ТСЖ получает счет-фактуры за коммунальные услуги)?

Ответить с цитированием


