Плиз, разъясните.
Закрываю р/сч при присоединении ООО1 к другому ООО2. Скидываю остаток на р/сч ООО2. ООО2 является главным дебитором у ООО1. На каком счете в ООО1 и далее в передаточном акте надо отразить перечисленный остаток?
Плиз, разъясните.
Закрываю р/сч при присоединении ООО1 к другому ООО2. Скидываю остаток на р/сч ООО2. ООО2 является главным дебитором у ООО1. На каком счете в ООО1 и далее в передаточном акте надо отразить перечисленный остаток?



Не уверен в правильности размышлений, но:
если 1 ко 2 уже присоединилось, то зачем закрывать счет?
если еще нет, то разве это не обычное погашение задолженности перед совершенно посторонним контрагентом?И если деньги пришли к 2, то как они могут быть на балансе у 1?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Имеется ввиду отражение в бухучете суммы перечисленного отстатка, какая должна быть корреспонденция в присоединяемом обществе и основном? Счет был закрыт до присоединения.



Обычная корреспонденция: 76 51 или 60 51 или где там эта задолженность была...
Или перспектива присоединения должна как то влиять на бухучет?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
В присоединяемом обществе требуют почему-то 57 51 ссылаясь на методологию учета без конкретики.



Потребуйте конкретики.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)