×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2003
    Сообщений
    53

    Помогите Помогите разобраться в ситуации (отразить в бух. учете)

    Создалась следующая ситуация :
    Организация А производила продукцию и продавала её.
    Организация А ликвидировалась и передала всю продукцию и обязательства перед третьими лицами на отгрузку им этой продукции организации Б. Б всё приняла и отгружает третьим лицам продукцию, но Есть часть продукции которую А на момент ликвидации не произвела (но деньги получила) а поскольку и а и б это фактически одни и те же люди Б производит и отгружает покупателям но деньги с них не получает.
    Как выкрутится из создавшегося положения не связывая А и Б денежными отношениями (так как А закрыта.
    )


    Пришло в голову следуещее

    Последним днем работы А отгружает в Б много товара из которого часть предполагается как оплата для Б за будующее производство и оплату по долгам А.
    При отгрузке с Б на покупателей создается дебеторская задолженность на счете 62 (по покупателям). Затем делается взаимозачет Д60 К62 и получается что как бы А отдает деньги за покупателей.
    А как с НДС ?
    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Rh+
    Гость
    Надо перевести долги А перед покупателями на Б по соглашениям о переводе долга - единственный нормальный способ, и это можно сделать задним числом.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)