×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Umkalan
    Гость

    ПОЧЕМУ НЕ ИЩУТСЯ ПИСЬМА МНС?!

    Возник вопрос о том, как учитывать счет-фактуры, выписанные в 2001 г., а полученные в 2003 г. Я считаю, что это убытки прошлых лет по п.2 ст. 265 НК. Налоговая считает, что необходимо предоставить уточненную налоговую декларацию за соответствующий период 2001 года и ссылается на Письмо МНС России от 20.08.02 N 02-3-07/257-АБ169. Я облазил весь интернет и (о, ужас!!) нашел только Письмо Управления МНС по г.Москве от 13 марта 2003 г. N 26-08/13973 "О налоге на прибыль организаций", которое тоже сылается на это письмо МНС. Что делать? Может это какое-то секретное письмо? :) Помогите!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2003
    Сообщений
    1,809
    Очевидно интересующее Вас письмо адресовано конкретному адресату и является ответом на его вопрос. Такие письма в справочных базах публикуются редко, так как переписка двух лиц между собой это их интимное дело и широкой публикации может подлежать только по их согласию. Если уж Вам так нужно это письмо позвоните в МНС чиновнику соответствущего департамента (телефон на сайте МНС) и узнайте кому это письмо это адресовано. Потом позвоните главбуху той организации, которую Вам обозначат в качестве адресата. На 100% уверен, что Вам не откажут в предоставлении копии письма. Главбухи всегда проявляют корпоративную солидарность. Сам несколько раз так делал.
    Хотя в Вашей ситуации вопрос, ИМХО, ясный. Статья 54 НК. Если период к которому относится искажения можно идентифицировать, значит надо уточнять тот период. Хотя не уверен, что на основании счета-фактуры можно принять убыток, даже прошлых лет.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Сч-факт нужен только для вычета "вход." НДС.Отражаете в журнале полученных сч-фактур в момент поступления/2003год/.При выполнении всех условий/оплата,оприходование,использования для деятельности облагаемой НДС/вносите в книгу покупок и ставите к вычету.Но если сумма вычетов превысит начисления,то возмещение в порядке ст.176, но за исключением случаев когда декларация подана по истечении 3лет после окончания нал.периода.Так в НК.
    Владимир

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    А про уточнение декларации...Поменяйте,но у вас в том периоде уменьшение платежей по НДС никаких штрафов,пени.Вроде как смысла нет.
    Владимир

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)