×
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 115 из 115
  1. #91
    Еллена Еллена вне форума
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    расходы 2007смотря чья и за чтоучитывается на 07 или 08 до монтажа и ввода, далее 01 или 03
    значит так расходы за 2007 я относила на 97, т.к. не былоприбыли, но в январе я получила прибыль, и учла все расходы за 2007 , а с января все уже на 26 отправляла потом пошло оборудование... и большие расходы...

  2. #92
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    потом пошло оборудование... и большие расходы...
    так они вашей прибыли не касаются

  3. #93
    Еллена Еллена вне форума
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    так они вашей прибыли не касаются

    почему? они же уменьшают доходы?
    а о прибыли в данном случае вообще нет речи, т.к. расходы больше доходов, во втором квартале

  4. #94
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    почему? они же уменьшают доходы?
    через амортизацию после ввода. вы из предыдущих постов ничего не вынесли, перечитайте еще

  5. #95
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Еллена Посмотреть сообщение
    Спасибо добрый человек, т.е. пока я не запущу оборудование в аренду, и не будет начисляться амортизация, сумма за это оборудование будет висеть?
    Давайте на проводках, ОК?
    1. Купили товар ( не ВЫ и НДС не берем)
    41-60= оприходовали товар 100
    62-90= продали 120руб
    90.2-41= списали стоимость товара 100

    2. Купили ОС
    08-60= приняли на учет 100
    03-08= ввели в эксплуатацию 100
    02-03= начислена амортизация 5
    20( 26)-02= 5 амортизация отнесена на расходы ежемесячно исходя из СПИ и стоимости оборудования.
    Так в общем виде.
    то есть я хочу Вам показать что сразу списать в расходы стоимость оборудования нельзя!
    Мы действительно перешли на 4 страницу!
    Последний раз редактировалось Сафа; 19.06.2008 в 14:29.

  6. #96
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    02-03= начислена амортизация 5
    что это?

  7. #97
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    что это?
    Если не права-подправьте.

  8. #98
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    просто что то лишнее и непонятное
    20( 26)-02= 5 амортизация отнесена на расходы ежемесячно исходя из СПИ и стоимости оборудования.
    -этого достаточно

  9. #99
    Еллена Еллена вне форума
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    ВСЕ ДЕВОЧКИ, ПОНЯЛА, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, Я ЗАВИСЛА НА ПОЛНОЙ СУММЕ РАСХОДОВ, ТЕПЕРЬ ВСЕ ЯСНО И С АМОРТИЗАЦИЕЙ....
    ДО СТРАУСА ДОШЛО!!!!

    А что плохого в 4 странице?

  10. #100
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052

  11. #101
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте. Снова влезаю в чужую тему.
    Перечитала посты. Я поняла, кажется про проводку с доначисление прибыли. Просто я начисление прибыли на 68 счет всегда делала вручную, и К68 был именно той суммой, которую надлежало перчилсить. Спасибо за разъяснение) Никак не возбмусь за подробное изучение этого ПБУ18) ВО время моей учебы его еще не придумали, а потом перерыв в работе и не сталкивалась.

    По теме. Сафа права- сдаваемое в аренду действительно 03 счете. Тока сама я учитываю на 01 (технически как отразить в 1С не поняла, да и имущество уже числилоось до моего прихода в организацию на 01 менять не стала.)

    А автору темы- почитайте про учет основных средств ПБУ и НК РФ про амортизируемое имущество.
    И про НДС к возмещению. Нет правильно оформленного счета-фактуры-нет и НДС к возмещению, а придет вам верно оформленный во 2 квартале, значит во втором его и отразите к уменьшению НДС.
    НДС и прибыль-это не одно и то же.

    Вопрос к отвечающим.

    А если Еллена "забудет" о прошлогодних расходах по настоянию руководства, и отнесет их на непримаемые? ТАкой вариант тоже как грубое нарушение ведения БУ?
    И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?

  12. #102
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    А если Еллена "забудет" о прошлогодних расходах по настоянию руководства, и отнесет их на непримаемые? ТАкой вариант тоже как грубое нарушение ведения БУ?
    нет, расходы из ЧП никого не волнуют

  13. #103
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?
    нет, не интересовалась

  14. #104
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    [И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?[/QUOTE]
    Сходу? 15 тысяч.

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    [И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?
    Сходу? 15 тысяч.[/QUOTE]

    Это главбуху присуждается?

  16. #106
    Еллена Еллена вне форума
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    ой , а меня еще умная мысль озарила... а как же быть с с/ф её оформлять?

  17. #107
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сходу? 15 тысяч.
    Это главбуху присуждается?[/QUOTE]
    Я была неправа.
    КоАП
    Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности

    Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
    Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
    искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
    искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.

  18. #108
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Еллена Посмотреть сообщение
    ой , а меня еще умная мысль озарила... а как же быть с с/ф её оформлять?
    С какой с-фактурой?

  19. #109
    Svet.a Svet.a вне форума
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    а как же быть с с/ф её оформлять?
    это о чем? какая? от кого?

  20. #110
    Аноним
    Гость
    Мое восхищение и благодарность отвечающим!Это по поводу терпения, проявляемого к нашим вопросам)

  21. #111
    Еллена Еллена вне форума
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    это о чем? какая? от кого?
    с/ф на оборудование - ндс, а амортизация идет в расходы и в декларацию по прибыли?

    ....Пошла читать еще раз ПБУ и НК

  22. #112
    Аноним
    Гость
    Если оборудование приобретено с НДС, тогда да. Д19.1К60 будет НДС входящий.
    Но Д68.2К19.1 (книга покупок) только тогда, когда счет-фактура есть на руках правильно оформленный. Если его нет, то сумма остается на 19.1 и уходит оттуда в том периоде, когда появляется с/ф. (если с/ф принеет вам ваш директор и отдаст лично в руки после сдачи отчета, тогда уточненка за старый период, если получите в другом отчетном периоде почтой-тогда включите в тот период, когда получили),

  23. #113
    Аноним
    Гость
    И сразу же у меня вопрос: а сколько времени это НДС можнодеражать на 19 счете?
    знакомая бухгалтер-аудитор говорит, что год. но сама я инфу по этому вопросу не искала.

  24. #114
    Еллена Еллена вне форума
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если оборудование приобретено с НДС, тогда да. Д19.1К60 будет НДС входящий.
    Но Д68.2К19.1 (книга покупок) только тогда, когда счет-фактура есть на руках правильно оформленный. Если его нет, то сумма остается на 19.1 и уходит оттуда в том периоде, когда появляется с/ф. (если с/ф принеет вам ваш директор и отдаст лично в руки после сдачи отчета, тогда уточненка за старый период, если получите в другом отчетном периоде почтой-тогда включите в тот период, когда получили),
    Спасибо!!!!!

  25. #115
    Taiga20051 Taiga20051 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    зачем же Вы бухгалтерский учет затрагиваете, сами пищете что ПБУ 18 не применяете?
    подскажите....
    у меня есть расходы, не принимаемые для налогообложения. Обязана ли я работать в соответствии с ПБУ 18???
    за полугодие я получила прибыль, но за 2006-2007 года был убыток...
    Решила перенести часть убытка...
    теперь возникает вопрос... если никогда не работали по ПБУ 18... надо ли задним числом делать проводк, связанные ОНА и др....???
    или просто перенести убыток... и ни чего в бух учете не делать????

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)