×
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 115 из 115
  1. #91
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    расходы 2007смотря чья и за чтоучитывается на 07 или 08 до монтажа и ввода, далее 01 или 03
    значит так расходы за 2007 я относила на 97, т.к. не былоприбыли, но в январе я получила прибыль, и учла все расходы за 2007 , а с января все уже на 26 отправляла потом пошло оборудование... и большие расходы...

  2. #92
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    потом пошло оборудование... и большие расходы...
    так они вашей прибыли не касаются

  3. #93
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    так они вашей прибыли не касаются

    почему? они же уменьшают доходы?
    а о прибыли в данном случае вообще нет речи, т.к. расходы больше доходов, во втором квартале

  4. #94
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    почему? они же уменьшают доходы?
    через амортизацию после ввода. вы из предыдущих постов ничего не вынесли, перечитайте еще

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Еллена Посмотреть сообщение
    Спасибо добрый человек, т.е. пока я не запущу оборудование в аренду, и не будет начисляться амортизация, сумма за это оборудование будет висеть?
    Давайте на проводках, ОК?
    1. Купили товар ( не ВЫ и НДС не берем)
    41-60= оприходовали товар 100
    62-90= продали 120руб
    90.2-41= списали стоимость товара 100

    2. Купили ОС
    08-60= приняли на учет 100
    03-08= ввели в эксплуатацию 100
    02-03= начислена амортизация 5
    20( 26)-02= 5 амортизация отнесена на расходы ежемесячно исходя из СПИ и стоимости оборудования.
    Так в общем виде.
    то есть я хочу Вам показать что сразу списать в расходы стоимость оборудования нельзя!
    Мы действительно перешли на 4 страницу!
    Последний раз редактировалось Сафа; 19.06.2008 в 14:29.

  6. #96
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    02-03= начислена амортизация 5
    что это?

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    что это?
    Если не права-подправьте.

  8. #98
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    просто что то лишнее и непонятное
    20( 26)-02= 5 амортизация отнесена на расходы ежемесячно исходя из СПИ и стоимости оборудования.
    -этого достаточно

  9. #99
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    ВСЕ ДЕВОЧКИ, ПОНЯЛА, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, Я ЗАВИСЛА НА ПОЛНОЙ СУММЕ РАСХОДОВ, ТЕПЕРЬ ВСЕ ЯСНО И С АМОРТИЗАЦИЕЙ....
    ДО СТРАУСА ДОШЛО!!!!

    А что плохого в 4 странице?

  10. #100
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052

  11. #101
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте. Снова влезаю в чужую тему.
    Перечитала посты. Я поняла, кажется про проводку с доначисление прибыли. Просто я начисление прибыли на 68 счет всегда делала вручную, и К68 был именно той суммой, которую надлежало перчилсить. Спасибо за разъяснение) Никак не возбмусь за подробное изучение этого ПБУ18) ВО время моей учебы его еще не придумали, а потом перерыв в работе и не сталкивалась.

    По теме. Сафа права- сдаваемое в аренду действительно 03 счете. Тока сама я учитываю на 01 (технически как отразить в 1С не поняла, да и имущество уже числилоось до моего прихода в организацию на 01 менять не стала.)

    А автору темы- почитайте про учет основных средств ПБУ и НК РФ про амортизируемое имущество.
    И про НДС к возмещению. Нет правильно оформленного счета-фактуры-нет и НДС к возмещению, а придет вам верно оформленный во 2 квартале, значит во втором его и отразите к уменьшению НДС.
    НДС и прибыль-это не одно и то же.

    Вопрос к отвечающим.

    А если Еллена "забудет" о прошлогодних расходах по настоянию руководства, и отнесет их на непримаемые? ТАкой вариант тоже как грубое нарушение ведения БУ?
    И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?

  12. #102
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    А если Еллена "забудет" о прошлогодних расходах по настоянию руководства, и отнесет их на непримаемые? ТАкой вариант тоже как грубое нарушение ведения БУ?
    нет, расходы из ЧП никого не волнуют

  13. #103
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?
    нет, не интересовалась

  14. #104
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    [И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?[/QUOTE]
    Сходу? 15 тысяч.

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    [И что может быть за грубое нарушение (сходу можете ответить)?
    Сходу? 15 тысяч.[/QUOTE]

    Это главбуху присуждается?

  16. #106
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    ой , а меня еще умная мысль озарила... а как же быть с с/ф её оформлять?

  17. #107
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сходу? 15 тысяч.
    Это главбуху присуждается?[/QUOTE]
    Я была неправа.
    КоАП
    Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности

    Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
    Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
    искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
    искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Еллена Посмотреть сообщение
    ой , а меня еще умная мысль озарила... а как же быть с с/ф её оформлять?
    С какой с-фактурой?

  19. #109
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    а как же быть с с/ф её оформлять?
    это о чем? какая? от кого?

  20. #110
    Аноним
    Гость
    Мое восхищение и благодарность отвечающим!Это по поводу терпения, проявляемого к нашим вопросам)

  21. #111
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    это о чем? какая? от кого?
    с/ф на оборудование - ндс, а амортизация идет в расходы и в декларацию по прибыли?

    ....Пошла читать еще раз ПБУ и НК

  22. #112
    Аноним
    Гость
    Если оборудование приобретено с НДС, тогда да. Д19.1К60 будет НДС входящий.
    Но Д68.2К19.1 (книга покупок) только тогда, когда счет-фактура есть на руках правильно оформленный. Если его нет, то сумма остается на 19.1 и уходит оттуда в том периоде, когда появляется с/ф. (если с/ф принеет вам ваш директор и отдаст лично в руки после сдачи отчета, тогда уточненка за старый период, если получите в другом отчетном периоде почтой-тогда включите в тот период, когда получили),

  23. #113
    Аноним
    Гость
    И сразу же у меня вопрос: а сколько времени это НДС можнодеражать на 19 счете?
    знакомая бухгалтер-аудитор говорит, что год. но сама я инфу по этому вопросу не искала.

  24. #114
    Клерк Аватар для Еллена
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если оборудование приобретено с НДС, тогда да. Д19.1К60 будет НДС входящий.
    Но Д68.2К19.1 (книга покупок) только тогда, когда счет-фактура есть на руках правильно оформленный. Если его нет, то сумма остается на 19.1 и уходит оттуда в том периоде, когда появляется с/ф. (если с/ф принеет вам ваш директор и отдаст лично в руки после сдачи отчета, тогда уточненка за старый период, если получите в другом отчетном периоде почтой-тогда включите в тот период, когда получили),
    Спасибо!!!!!

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    зачем же Вы бухгалтерский учет затрагиваете, сами пищете что ПБУ 18 не применяете?
    подскажите....
    у меня есть расходы, не принимаемые для налогообложения. Обязана ли я работать в соответствии с ПБУ 18???
    за полугодие я получила прибыль, но за 2006-2007 года был убыток...
    Решила перенести часть убытка...
    теперь возникает вопрос... если никогда не работали по ПБУ 18... надо ли задним числом делать проводк, связанные ОНА и др....???
    или просто перенести убыток... и ни чего в бух учете не делать????

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)