Господа бухгалтера... кто-нить сталкивался с такой ситуацией.. подскажите как будет корректнее по БУ и проводкам...
В ноябре поступил товар его отКТС-или... затем подумали-на таможне подумали и решили, что зря они это сделали и зачли переплаченную сумму в счет следующих ГТД-шек (в декабре)... таким образом мне надо переоценить пришедший в ноябре товар... какие проводки более корректны?
1.
Д76 К91 =6000 (расчеты с таможней)
Д91 К41 =5000 (переоценка товара)
Д19 К68 =1000 (начисление зачтенного ранее НДС)
Д91 К19 =1000 (НДС)
или
2.
Д76 К41=5000
Д19 К68=1000
Д76 К19=1000
Скажу прямо.. порылась в плане счетов более корректны 2-е проводки... (а именно не корректна пр. Д91К19), но по логике вещей вроде как доход внереализационный выходит....
Рассудите плиз...


