×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. Аноним
    Гость

    что считается авансом?

    Подскажите пожалуйта, а то я немного запуталась. Если аванс был перечислен и погашен в одном квартале (месяце), нужно выписывать с-фактуру на аванс? И если заказчик ошибочно перечислил сумму больше предоставленной услуги, в этом случае выписываем с-ф на переплату? и если в платежке не сказано что это аванс, он может считаться таковым? заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    да
    да
    да

  3. Аноним
    Гость
    ок. спасибо

  4. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйта, а то я немного запуталась.
    И если заказчик ошибочно перечислил сумму больше предоставленной услуги, в этом случае выписываем с-ф на переплату? .
    1. Если услуга уже предоставлена, то полученное перечисление - не аванс (предоплата).
    2. Ошибочно перечисленные суммы не являются авансом - ИМХО. Следовательно, счета-фактуры на такие суммы выписывать не нужно.
    С уважением, Ярослав

  5. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Ошибочно перечисленные суммы не являются авансом - ИМХО. Следовательно, счета-фактуры на такие суммы выписывать не нужно.
    хорошо, если возврат в этом же периоде, иначе с налоговой придется поспорить

  6. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Svet.a Посмотреть сообщение
    хорошо, если возврат в этом же периоде, иначе с налоговой придется поспорить
    Уважаемая Света!

    Вот я выписываю счет на аванс на 50 руб., и по договору аванс - 50 руб., а мне платят 100 руб. Ну хорошо, можно спорить, если, например, стоимость работы по договору - 100 или 120 руб. А если стоимость всей работы - 50 руб.? Почему я с ошибочно перечисленных сумм должен начислять НДС? Это за что предоплата?
    А если ни за что, то это вообще не предоплата, не расчеты по работе (услуге, товару).
    С уважением, Ярослав

  7. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Вот я выписываю счет на аванс на 50 руб., и по договору аванс - 50 руб., а мне платят 100 руб. Ну хорошо, можно спорить, если, например, стоимость работы по договору - 100 или 120 руб. А если стоимость всей работы - 50 руб.? Почему я с ошибочно перечисленных сумм должен начислять НДС? Это за что предоплата?
    А если ни за что, то это вообще не предоплата, не расчеты по работе (услуге, товару).
    я с вами согласна, если можно доказать ошибочность.

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    если можно доказать ошибочность.
    Если возвращать будут, то это и есть доказательство. Если пойдет в зачет будущих поставок (услуг), то аванс.

  9. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Если возвращать будут
    до налоговой проверки

  10. Аноним
    Гость
    Я так понимаю, что если переплата не пойдет в счет следующих платежей, то ее и учитывать надо не на 62 счете, каком-нибудь 76-ом, а налоговики будут смотреть соответствие с-фактур на авансы счету 62,2, тогда я не пойму о чем вы спорите.

  11. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    налоговики будут смотреть соответствие с-фактур на авансы счету 62,2
    а налоговики такие тупые - не знают какие еще счета есть?

  12. Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    275
    Здравствуйте!
    А вот подниму тему.
    Мне заказчик по предоплатному счету заплатил на 27 рубликов больше. Очень хочу ему вернуть обратно, как ошибочно перечисленные. У меня с опытом плоховато, но, вероятно, проще просто вернуть, чем потом с этим "хвостом" зачеты устраивать? Что скажете?
    И при возврате так и написать: "Возврат излишне уплаченной суммы"?
    Спасибо!

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    И при возврате так и написать: "Возврат излишне уплаченной суммы"?
    Да. Только стоит ли? Платежка не дороже получится?

  14. Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    275
    quote]Да. Только стоит ли? Платежка не дороже получится? [/quote]
    Вот про это я и не подумала... А что с ними теперь делать? Пусть болтаются на счете? Растерялась...

  15. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Королькова, да пусть болтаются.
    4 рубля НДС с них начислять и забыть, может будет еще поставка этому клиенту - зачтете.

  16. Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    275
    Поставка обязательно будет. Это наш субарендатор. А как выглядит эта схема? Выставляем счет на всю сумму, а контрагент платит меньше + бухсправка о зачете? Сумма, безусловно, смехотворна, но ситуации подобные еще возникнут. Документы правильно предполагаю оформить?
    Спасибо, Январь! Выручаете.

  17. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Выставляем счет на всю сумму, а контрагент платит меньше
    Можно и так
    бухсправка о зачете?
    Обычно при проведении документа реализации зачет автоматом происходит
    Никаких дополнительных документов не надо

  18. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Январь, зачёт автоматом только в автоматизированных системах (1С/Бухсофт и т.п..).
    Я понимаю, мы настолько привыкли видеть что у пользователя 1С что забываем что бывает ручной учёт.

  19. Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    275
    Да, ZloiBuhgalter прав. Я только осваиваю 8-ку. Со скрипом, надо признать.
    Спасибо за отклики!
    А можно Вас попросить посмотреть вот это обсуждение:
    http://forum.klerk.ru/showthread.php...&goto=lastpost

    Мне нужно сегодня определиться. А я трушу (боюсь в смысле) ляпнуть что-нибудь не так. Первый раз получили счета.

  20. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    А у меня переплата по счету висит по кредиту 60.01 с минусом (ошибочно мы переплатили). Возвращать они не будут....Когда след поставка будет тоже не известно...

    Надо у них попросить с/ф на аванс и перекинуть на 60.02? А так нельзя оставить переплату висеть?

    Спасибо))

  21. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А почему не получили сч/ф ранее?
    Или платили ПОТОМ?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  22. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Мы получили акт и с/ф, но заплатили больше....ошиблись

  23. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    vika-ever, лучше перекинуть на 60.02, красивее будет
    Если ошибочно переплатили, счета-фактура вам не поможет, чтобы НДС к вычету поставить, надо чтобы аванс был предусмотрен договором

  24. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Интересно, а те друзья НДС в бюджет заплатили с переплаты?
    Обязаны были.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  25. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Да там сумма не большая, вычет мне и не надо)))

    Главное, чтоб все правильно было, чтоб не придрались.....

    Т.е просто перекидываю на 60.02 и пусть он там болтается?

  26. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    как хотите.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  27. Аноним
    Гость
    а как быть если аванс договором не предусмотрен, покупатель переплатил по ошибке, переплата была зачтена в счет оплаты следующей поставки? Считать это авансом и начислять НДС?

  28. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Аванс это, аванс. Будите хандрить - при проверке НДС доначислят, а если попадёте на границу налоговых периодов по НДС.....
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  29. Аноним
    Гость
    если переплата закрывается в одном налоговом периоде, лучше выписать сч-ф? я про прошедшие налоговые периоды

  30. Клерк
    Регистрация
    20.11.2006
    Сообщений
    501
    Если бумаги не жалко то выписывайте

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)