×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125

    Проверьте понятливость!

    Уже неделю изучаю упрощенку, вроде понятно, но остались вопросы. Подтвердите мои мысли.

    1. На упрощенке б\у не ведется, заполняется только книга ДиР, балансы и прочие бух.отчеты не сдаются. Налог.декл. + соц.стр. и пенс.ф.

    2. Не понятно с заверением книги ДиР в налоговой. Если я веду ее электронно, то я в конце квартала распечатываю ее и несу вместе с декларацией сдавать? Или ее раньше нужно заверять?

    3.Принятие расходов производится по последнему документу (оплата\поступление), даже если это произошло в различных отчетных периодах. Доходы только по оплате, аванс - доход.

    4. НДС по расходам, я выделяю отдельной строкой, А в ОС, включаю в стоимость?????

    5.ОС менее 20т.р. списываю в мат.расходы, более в течении года равными частями. Т.е. 1 кв.-25%, 2 кв. - 25%. Если приобретение в 3 кв. то 50 и 50 до конца года?

    УСН - 15%, фирма новая, услуги.

    Спасибо откликнувшимся!
    Поделиться с друзьями
    Нет ничего невозможного!

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. Да
    2. Нести не надо. Раньше заверять только рукописную.
    3. Да, но бывает и позже.
    4. Включаю.
    5. Да.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Виктория 78, и еще...
    Если вы организация, то ведете кассу...
    Если вы получаете выручку налом, то работаете с ККМ и ведете Журнал кассира-операциониста.
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. #4
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    1. ОС БОЛЕЕ 20т.р. списываю в мат.расходы, более в течении года равными частями. Т.е. 1 кв.-25%, 2 кв. - 25%. Если приобретение в 3 кв. то 50 и 50 до конца года?

    2. Насчет включения НДС по ОС в их стоимость - сомневаюсь я. Стоимость ОС формируется по правилам бухучете, т.е. без НДС. НДС при УСН - отдельный расход - ИМХО
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. Не понял выделенную мысль.
    2.
    т.е. без НДС
    разве не "без возмещаемых налогов"?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    1. Не понял выделенную мысль.
    М-да, наврал. Не туда посмотрел, прошу прощенья. А поправить уже не могу ((((

    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    2. разве не "без возмещаемых налогов"?
    Ну вообще-то в ПБУ 6/01 несколько иначе:
    8. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
    Т.е. НДС - отдельно, иные возмещаемые - отдельно. Я не настаиваю, но (ИМХО) вопрос дискуссионный.
    С уважением, Ярослав

  7. #7
    Гл.Бухгалтер Аватар для NatusyaSh
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    205
    Если я веду ее электронно, то я в конце квартала распечатываю ее и несу вместе с декларацией сдавать? Или ее раньше нужно заверять?
    Кстати один маленький пунктик. При ведении книгу ДиР в электронном виде ее распечатывают 1 раз в год и заверяют в налоговой, а не 1 раз в квартал.

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ярослав, вопрос действительно дискуссионный - НДС не является возмещаемым налогом для упрощенцев

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    А на практике кто как делает НДС? Мне хочется его засунуть в ОС.
    В принципе, если я его выделю отдельно, допустим в 1 квартале, и спишу в расход, получится занижение н.о. базы, а в составе ОС он будет растянут на год. Наверное последний вариант налоговой ближе.
    Нет ничего невозможного!

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В ОС запихивала всегда

  11. #11
    Клерк Аватар для Ne4et
    Регистрация
    22.06.2008
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от Виктория 78 Посмотреть сообщение
    Уже неделю изучаю упрощенку, вроде понятно, но остались вопросы. Подтвердите мои мысли.

    1. На упрощенке б\у не ведется, заполняется только книга ДиР, балансы и прочие бух.отчеты не сдаются. Налог.декл. + соц.стр. и пенс.ф.
    Настоятельно рекомендую бухучет в полном объеме как при ОСНО таки вести. Если будет возврат на ОСНО придется восстанавливать - это раз, запутаетесь при любых возникающих вопросах (а они будут, например расчеты, анализ структуры расходов и т.п.) - это два.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    43
    Если есть транспорт и земля,то транспортный и земельный налоги.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)